核算員崗位職責經(jīng)典模板
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核算員崗位職責(一)
1、熟練使用財務(wù)軟件。
2、按照審批手續(xù)及簽字要求做好產(chǎn)品、物料的入庫、出賬及物資報損等。
3、按照公司要求按時統(tǒng)計日報表、月報表、累計報表等進行核算、上報。
4、參與并配合倉庫的盤點數(shù)據(jù)提供和數(shù)據(jù)調(diào)整以及其他工作。
5、做好成本和費用的核算,及時向部門和財務(wù)匯報。
6、按期編制指標報告,及時提供核算資料,按要求做好各種報表,做到真實、正確。
7、每日關(guān)注賬面安全庫存,及時上報部門。
8、配合銷售公司下達生產(chǎn)任務(wù)單。
9、保管好本部門的相關(guān)資料,例如:檢測報告等,需建立檔案。
10、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他各項工作。
核算員崗位職責(二)
1、銷售訂單的收發(fā)及錄入,生產(chǎn)計劃的錄入,物料需求計劃的生成;
2、負責K3生產(chǎn)任務(wù)單的錄入,分解相關(guān)工作;
3、辦理采購發(fā)票與入庫單的核銷,做好供應(yīng)商往來賬記錄,提交供應(yīng)商貨款的支付申請;
4、匯總當月采購金額,統(tǒng)計當月采購交期達成率;
5、實時維護K3采購單價、付款條件和銀行賬號等供貨信息;
6、配合財務(wù)部完成供應(yīng)商往來賬的三方核對工作;
7、負責本部門辦公用品申購和文件管理工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
核算員崗位職責(三)
1、審批財務(wù)收支,審閱財務(wù)專題報告和會計報表,對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽;
2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算,參與擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會計資料;
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表,編制財務(wù)綜合分析報告和專題分析報告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);
5、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序,經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;
6、組織編制與實現(xiàn)公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
核算員崗位職責(四)
1.按工作流程正確核算各類結(jié)算款項,與各系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)核對后按時做結(jié)算;
2.按工作流程按時正確處理各類差異款項;
3.定期做好各類數(shù)據(jù)的備份;
4.對核算紙質(zhì)資料每日按序進行整理,定期交至會計處入賬;
5.定時發(fā)送相關(guān)表格至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)郵箱;
6.每月與會計核對往來款項
7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
核算員崗位職責(五)
1、根據(jù)不同類型的結(jié)帳方式,嚴格執(zhí)行相應(yīng)的操作流程。
2、對審核無誤的發(fā)票、簽收單據(jù)在系統(tǒng)中做結(jié)帳操作。
3、負責不定期的抽查盤點財務(wù)部下發(fā)到各結(jié)帳中心的備用金
4、根據(jù)SOP規(guī)定,在系統(tǒng)中對出納員的收款錄入進行復(fù)核,并依據(jù)相關(guān)的收款憑證在系統(tǒng)中結(jié)帳。
5、將當日倉庫退庫的作廢發(fā)票與正常結(jié)帳發(fā)票分開存放,次日整理結(jié)帳單據(jù),將作廢發(fā)票交給開票員,正常結(jié)帳的發(fā)票裝訂成冊,以備后查。
6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以后,在每一張卡上簽上全名予以確認,再進行路線結(jié)帳的正常操作,并將簽字后的各類卡回收傳遞給裝運員,每月抽查部分客戶“瓶箱卡結(jié)余數(shù)與系統(tǒng)結(jié)余數(shù)是否一致”。
7、在收到銀行對帳單后應(yīng)及時逐筆核對,發(fā)現(xiàn)問題立即通知出納員。
8、月末盤點庫存現(xiàn)金并制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
9、報表復(fù)核:每日裝訂結(jié)賬報表時復(fù)核前一天的已結(jié)賬單據(jù),起到復(fù)核作用并在報表上簽字確認。
10、檔案管理:每隔一段時間對結(jié)帳報表按日期整理、歸檔整理并進行歸檔。