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      材料進出庫管理規(guī)定

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      材料進出庫管理規(guī)定

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        材料進出庫管理規(guī)定

        1 、 采購員完成采購任務(wù),貨到廠時應(yīng)及時通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù),其程序具體規(guī)定如下:

        1 )、認真填寫《檢驗通知單》,一式三聯(lián),并簽署。

        2 )、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定)。

        3 )、發(fā)貨明細表。

        4 )、質(zhì)保書。

        5 )進口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

        6 )、使用說明書。

        7 )、公司領(lǐng)導(dǎo)批準的采購計劃。

        2 、 保管員判明實屬本庫保管物資后,應(yīng)對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量,當證件完全符合后,提請有關(guān)技術(shù)部門進行質(zhì)檢,暫不驗收,存放在待驗區(qū)。

        3 、 技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性,按不同規(guī)定辦理。

        4 、 設(shè)備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗,簽證合格后入庫。 5 、 鋼材檢驗簽證合格后,方可入庫。

        6 、 化工原材料技術(shù)部檢驗簽字后,方可入庫。

        7 、 對進場物資驗收,應(yīng)嚴格強調(diào)及時、全面、嚴格、慎重,遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題,要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進行交涉處理。

        8 、 入庫物資驗收合格無誤后,由保管員簽署才有效。

        9 、 辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

        10 、 物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨,由采購員負責(zé)追加經(jīng)濟損失。

        11 、 如貨已到,無論發(fā)票到或未到,均辦理正式入庫單,一式四聯(lián)。

        12 、 通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收,按實有數(shù)量驗收,按重量計算的物資,應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計量的物資應(yīng)丈量或量方。

        13 、 下列情況應(yīng)嚴格把關(guān),不準驗收:

        1 )、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準采購的。

        2 )、與合同訂貨單計劃不符的。

        3 )、違反公司規(guī)定,采購員工作標準,沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

        4 )、質(zhì)量不合格的。

        14 、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單,檢驗員檢驗合格后方可入庫。

        15 、待驗收物資,不合格物資,保管員應(yīng)妥善保管,并督促抓緊處理,手續(xù)應(yīng)健全。 16 、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫,而直接送到現(xiàn)場,保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

        倉庫物資入庫程序如下:

        物資到庫 業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗單,并通知檢驗員 倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量,查看規(guī)格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應(yīng)部

        二、物資保管與保養(yǎng)

        1 、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四號定位”擺放。

        三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

        二齊:擺放整齊、庫容整齊

        四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位

        2 、 保管物資應(yīng)做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求,適當進行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應(yīng)及時改進。

        三、物資出庫管理

        1 、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準的領(lǐng)料單及計劃限額進行發(fā)料,物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

        2 、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理,并做好登記,沖帳手續(xù)。

        3 、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性,有下列情形之一者,不準出庫。

        1 )、憑單印簽不符不全,批準手續(xù)不符。

        2 )、憑單字據(jù)不清或被涂改

        3 )未驗收入庫物資

        4 )發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負責(zé),嚴禁發(fā)不合格物資

        5 )、先進先出,后進后出

        4 、實行一料一單。

        其出庫程序如下:

        領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 倉庫管理員簽字 發(fā)料

        四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

        1 、保管員應(yīng)堅持實地盤點法,年終進行全面盤點,盤點應(yīng)做到:

        1 )、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次,重新核實,并分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。

        2 )、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。 3 )、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因,及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

        五、帳務(wù)處理

        1 、保管員應(yīng)建立材料帳,并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

        2 、記帳要認真,帳、卡、物三相符,材料收支與結(jié)存要保持平衡。

        3 、每月 3 號前填報收支狀況表,并上報項目部財務(wù)部及項目部領(lǐng)導(dǎo)

        六、廢舊物資回收利用管理

        1 、確定廢舊物資回收范圍

        1 )、各種包裝物的回收

        2 )各種容器的回收

        3 )金屬料尖、邊角余料,有色和黑色金屬切屑。

        4 )不能再修復(fù)的工具、量具等

        5 )其它各種有用物資的回收

        七、 倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜,單獨建帳。

        1)實行交舊領(lǐng)新(工具、電器,電機等)

        2) 員工工種變動調(diào)離時,所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉庫,辦理退料手續(xù)。

        3 ) 報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理,應(yīng)由物資管理部門負責(zé)人指定專人處理,收入均歸公司財務(wù)部門入帳。

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