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      退稅申請書最新范文十篇

      時間: 陳惠0 分享

      在經(jīng)濟飛速發(fā)展、人們往來越來越密切的今天,申請書使用的次數(shù)愈發(fā)增長,我們在寫申請書的時候需要注意問題。寫申請書真像想象中那么難嗎?退稅申請書怎么寫?以下是小編為您整理的退稅申請書模板,衷心希望能為您提供幫助!

      退稅申請書1

      _______稅局:

      20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中?,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

      ____________公司

      20____年____月____日

      退稅申請書2

      東城區(qū)國稅二所:

      本企業(yè)20__年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:22245.89元,20__年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補,因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額總計為:202223.45元。( 20__年度未彌補虧損額為:156659.01元, 20__年度45564.44元)

      本企業(yè)20__年度實現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28—45564.44=62787.84 62787.84_20%=12557.57)

      經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。

      __有限責任公司

      20__年6月6日

      退稅申請書3

      __稅務局:

      公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:____,納稅人識別碼為:____x。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局(財稅[20__]52號)及(國家稅務總局公告20__年49號)的文件精神,從20__年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司____年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納____年x月和x。特此申請。

      申請公司:__X

      日期:20__年X月__日

      退稅申請書4

      _______國家稅務局城區(qū)稅務分局:

      年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

      ____________有限公司

      ____年____月____日

      退稅申請書5

      ____國稅局:

      我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

      ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

      根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

      特此報告,請核準!

      ___________公司(公章)

      ____年____月____日

      退稅申請書6

      __國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

      我單位下列出口貨物(見所附明細表)因____x原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20__]64號)《國家稅務總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20__]113號)和《國家稅務總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20__]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至20__年x月x日之前申報,請予批準。

      某公司

      申請日期:20__年X月__日

      退稅申請書7

      __稅務局:

      我是被拆遷戶____公司職工__x,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在__x,面積__x㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了____室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積__x㎡,購買價__x元,并已依法繳納契稅__x元。稅票號:__x號。根據(jù)昆地稅發(fā)__x號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務機關(guān)(__x地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

      特此申請

      申請人

      退稅申請書8

      某區(qū)稅務局:

      20__年某月,我公司向貴局申報并上繳20__年度、20__年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

      某公司

      20__年某月某日

      退稅申請書9

      地稅局領(lǐng)導:

      20__年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380。1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

      為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

      由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20__年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

      因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。

      敬請貴局解決支持并批準為盼!

      申請公司:

      申請日期:

      退稅申請書10

      __________稅局:

      本公司______________(納稅編碼:________)。因20__年6月7日在申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20__年1月01日至20__年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:____x)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在20__年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

      稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

      開戶行:__銀行

      銀行賬號:________

      特此說明!

      ______單位

      20__年7月25日

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