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      物業(yè)公司庫房管理制度匯編

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        為了加強對物業(yè)公司庫房的規(guī)范化管理,提高庫房的利用效率,需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編為你帶來了物業(yè)公司庫房管理制度,一起來看看吧。

        物業(yè)公司庫房管理制度篇一

        1.總則

        1.1目的

        為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,減少庫存資金占用,結合公司實際情況特制定本制度。

        1.2適用范圍

        制度適用于xx物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。

        2.管理原則

        2.1倉庫管理應保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

        3.辦理領料時間:

        3.1根據(jù)公司經(jīng)營時間特點以及倉庫人員工作安排,制定倉庫領料工作時間為:除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情況除外)

        4.入庫

        4.1物資入庫,倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù),按照申購單核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價,按要求在送貨單上簽字,

        應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。

        4.2物資入庫時應先檢驗,未經(jīng)檢驗合格的,禁止放入倉庫,更不能投入使用。

        4.3驗收合格后,根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開具相應的入庫單,交財務記帳。

        4.4驗收不合格,或者發(fā)現(xiàn)問題應當及時通知相關經(jīng)辦人員處理。

        4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。5.物資儲存保管

        5.1物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據(jù)倉庫條件考慮分區(qū)保管。

        5.2物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,整齊美觀

        6.出庫

        6.1物資出庫堅持"先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料"的原則發(fā)料。

        6.2各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

        6.3常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應折零領用,不準一次性領用。

        6.4辦公用品領料程序:使用人填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。

        6.5水電工程配件領料程序:填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發(fā)料。

        6.6清潔、綠化用品領料程序:填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》→倉庫發(fā)料。

        6.7所有領用物料要求以舊(壞)換新,否則倉庫有權拒絕發(fā)料。

        (附:以舊換新物料明細:A、辦公用品:打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。

        7.倉庫賬目管理

        7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領料單等各種單據(jù)、票據(jù)的填寫倉工作,每次認真填寫各種單據(jù)、票據(jù)。

        7.2做好物資盤點工作

        7.2.1小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。

        7.2.2中盤點,每半年一次。倉庫查核是否帳實相符,并矯正成本。

        7.2.3大盤點,每年一次。公司資產全面盤存。

        7.2.4每年年終,倉管部門會同財務、使用部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統(tǒng)計表,各方在清冊上簽名。

        7.2.5對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況,報主管批準后調整賬目。

        物業(yè)公司庫房管理制度篇二

        (一)公司各部門所購一切物資材料,嚴格實行先入庫存、后使用制度。

        (二)購置部門采購物資應及時與倉庫員聯(lián)系,通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種,并協(xié)助做好搬運工作。

        (三)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符,應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。

        (四)經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,倉管員應及時開出“倉庫收料單”,倉庫據(jù)以記賬并送經(jīng)辦人一份,用以辦理付款手續(xù)。

        (五)各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”,經(jīng)部門經(jīng)理簽名,方能領料。公司貴重物品的領用,由部門書面申請,公司領導簽字批準后,方可辦理領料手續(xù)。

        (六)為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔月發(fā)料辦法,定為每月辦理領料事宜,特殊情況除外。

        (七)各部門下月領用物料的計劃,應在上月終5天前(即每月的二十五日)報公司審批。臨時補給物資必須提前三天報公司審批。

        (八)物業(yè)出倉,必須辦理出庫手續(xù),填制“倉庫領料單”,并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)公司負責人簽字后,方能領用,倉管員應及時記賬。

        (九)倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。

        (十)倉管應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入,領用物料,應立即做相應的記載,及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

        (十一)倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點,發(fā)現(xiàn)升溢、損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經(jīng)公司領導批準,據(jù)以列賬,并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。

        (十二)為及時反映庫存物資數(shù)額,配合使用部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務部及有關部門各一份。

        (十三)倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道,做到整齊、美觀。填好貨物卡,把貨物卡掛放在顯眼位置。

        (十四)庫內嚴禁攜帶火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

        (十五)倉管員要認真做好倉庫的安全工作,經(jīng)常巡視倉庫,檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作,檢查火災危險隱患,發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。

        (十六)加強倉庫管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務。保搟就是要把質量好的物資收進來并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量,及時縮短驗收和配發(fā)時間,做到快收快發(fā),按照物資的供應計劃,及時地把物資發(fā)放到需求單位。

        (十七)做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務,為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點,做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。

        (十八)保證物資管理的安全,嚴防貪污,嚴防壞人破壞,嚴防一切事故發(fā)生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙、燒電爐。

        (十九)物資進倉須有嚴格驗收手續(xù),對物資的數(shù)量、規(guī)格、質量、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續(xù)。

        (二十)物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料須有領料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉庫管理人員有權拒發(fā)材料。

        物業(yè)公司庫房管理制度篇三

        1、庫存管理的基本任務和原則

        (1)基本任務:采用科學的方法,不斷提高管理水平,做到保管好,損耗少,節(jié)約費用,保證安全,提高效益。

        (2)庫房管理的原則是:適量、及時、準確、經(jīng)濟、安全。

        2、原材料、物資的保管和記錄

        (1)庫房物資按原材料類別分別管理。

        (2)庫管員職責:保管所管原材料、物資,記原材料、物資明細帳,驗收進庫原材料、物資和出庫原材料、物資的發(fā)貨。

        (3)庫存原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進先出,定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。

        (4)要節(jié)約庫容、合理使用庫容。重載物資與輕拋物資不得混堆,有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。

        (5)庫房對進庫儲存的物資,必須按固定堆位存儲,并編列堆號,在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”,凡出入庫物資應于當天在貨卡登記,并結出存貨數(shù),以便與物資明細帳對口。

        (6)庫存物資必須做到“三對口”,即庫存物資與貨卡相符,貨卡結存數(shù)與物資明細帳余額相符。每月末庫管員應根據(jù)物資明細帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字,編制“進、銷、調、存月報表”。

        (7)庫管員對所保管的物資,應經(jīng)常檢查,對滯存在庫房時間較長的物資,要主動向業(yè)務部門反映滯存情況;對存庫物資,發(fā)現(xiàn)霉變,破損或超保管期限,應及時提出處理意見,并送交業(yè)務部門和財務部各一份,以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。

        (8)對于賬外物資需要存放在庫房內的,庫管人員要單獨登記明細賬(信息同庫存物資),單獨編寫物資編碼,并放置獨立區(qū)域,要求存放人辦理出、入庫手續(xù),出入庫單需物品所屬人、所屬部門負責人、庫管員簽字確認,對于貴重物品,要進行拍照登記;賬外物資月末盤點時一并進行核對。

        (9)物資保管與保養(yǎng)

        a、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,

        “四號定位”擺放。

        三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊:擺放整齊、庫容整齊

        四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位

        b、保管物資應做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求,適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應及時改進。

        C、要嚴格注意防火,防盜,防蟲鼠害。

        3、物資入庫、出庫規(guī)定:

        入庫:

        (1)庫管員按照采購員提供經(jīng)財務人員、使用部門驗收人員(部分負責人)、采購主管、供應商確認的驗收單,查驗無誤后等級存貨卡、記入庫存明細賬,并填制復寫入庫單,入庫單一式四聯(lián),交由申請部門、采購部門、庫房人員、及財務部門,財務部門將入庫單作為記賬附件記入當期賬目。

        (2)庫管員對與采購單上注明的物資,與實際物資供應商或其代理人、型號、規(guī)格、數(shù)量、質量不相符的,或者不符合公司對商品有效期規(guī)定的物資,要拒絕其入庫,并及時向申購部門、采購部門報告;

        (3)對進口商品,要求其必須有中文標示,對于不能確認真?zhèn)?,應要求供貨商提供相關證明。

        (4)退庫要求與入庫一致,并由相關部門負責人在入庫單上說明原因。

        出庫:

        (1)庫管人員根據(jù)有部門負責人簽字確認的“領用申請單”明細,填寫出庫單發(fā)放物品;出庫單及領用申請明細中需有相關領導簽字確認的數(shù)量、規(guī)格;并本著“先進先出”的財務核算原則對先入庫的物資進行優(yōu)先發(fā)放。出庫單一式三份,交由申請部分、庫房人員、財務部門,財務部門將出庫單作為記賬附件記入當期賬目。

        (2)庫管人員應制定“庫房運營時間表”,并與各部門協(xié)調各自的領貨時間。

        (3)為了安全,庫管人員應監(jiān)督領貨人員未經(jīng)允許不得進入庫房內。

        (4)庫管人員嚴禁先出貨后補辦手續(xù)的錯誤做法,嚴禁白條發(fā)貨。

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