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      采購管理制度及操作流程

      時(shí)間: 華炫968 分享

      采購管理制度及操作流程

        采購人員經(jīng)常要采購原料,那應(yīng)該怎么進(jìn)行采購管理和操作呢?以下是小編為您整理的采購管理制度及操作流程,希望對您有幫助。

        采購管理制度及操作流程

        一、目的

        為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制訂本制度。

        二、適用范圍

        適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

        三、基本原則

        采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。

        四、工作程序

        (一) 采購基本事項(xiàng)

        1. 日常采購(包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品)采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則,一般由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購,也可由需方直接采購。

        2. 非日常用品采購(包括但不限于較大型辦公器材及物料)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

        3. 對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請人寫出比價(jià)申請報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)

        施。采購人在采購前須將采購計(jì)劃或申請,交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購

        計(jì)劃或申請的同時(shí),采購人呢應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)

        價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部對提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)

        查。

        4. 采購應(yīng)索要發(fā)票,金額小的索要收據(jù),網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

        (二)采購申請

        1. 采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意

        事項(xiàng)填寫“物品申請單或采購定單”。

        2. 緊急采購時(shí),由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便

        及時(shí)處理。

        3. 若撤銷采購,應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損

        失。

        (三)采購流程

        1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)

        量和總金額。

        2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行

        審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購。

        3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)

        務(wù)。

        (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

        1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

        2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

        3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

        4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

        5. 做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

        (五)采購方式

        1. 集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品盡量集中計(jì)劃購買。

        2. 長期報(bào)價(jià)采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

        3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對

        供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

        (六)采購實(shí)施

        1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦

        進(jìn)匯款手續(xù)。

        2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確

        定交貨日期或到市場采購。

        3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

        (七)采購付款方式

        1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字

        后方可報(bào)銷。

        2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款

        收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

        (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

        1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定

        “采購定單或物品采購申請單”。

        2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若

        因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)

        處理。

        五、 附則

        1.各部門需要采購時(shí),凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財(cái)務(wù)部將拒

        絕付款。

        六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。采購管理規(guī)定及流程。

        七、附采購流程圖。

        公司生產(chǎn)物料采購流程

        采購定單審批流程

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