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      新辦企業(yè)辦稅流程

      時間: 曉鏵971 分享

      新辦企業(yè)辦稅流程

        21世紀隨著企業(yè)數(shù)量的快速增長,各種數(shù)據(jù)信息量的急速膨脹,傳統(tǒng)的企業(yè)報稅的一般流程已經(jīng)過于繁瑣,過程中容易出現(xiàn)錯誤,并且報稅的實時性不高。接下來請欣賞學習啦小編給大家網(wǎng)絡(luò)收集整理的新辦企業(yè)辦稅流程。

        新辦企業(yè)辦稅流程

        1、方法/步驟

        (1)每月7號前,申報個人所得稅。

        (2)每月15號前,申報營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加。

        (3)印花稅,年底時申報一次(全年的)。

        (4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號前、10月15號前申報。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進行申報。

        (5)車船使用稅,每年4月份申報繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進行申報。

        (6)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時進行零申報。

        (7)納稅申報方式:網(wǎng)上申報和上門申報。如果網(wǎng)上申報,直接登陸當?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進入納稅申報系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進行申報就行了。如果是上門申報,填寫納稅申報表,報送主管稅務(wù)局就行了。

        2、國稅申報的稅金主要有:增值稅、所得稅。

        (1)每月15號前申報增值稅。

        (2)每季度末下月的15號前申報所得稅。

        (3)國稅納稅申報比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),一般國稅都要對申報單位進行培訓的。

        新辦企業(yè)抄稅流程

        抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發(fā)票的信息讀入企業(yè)開發(fā)票使用的IC卡中,然后將IC卡帶到國稅局去,讀到他們的電腦系統(tǒng)中,以便和取得發(fā)票的企業(yè)認證進項稅金,記入國稅局計算機系統(tǒng)的信息進行全國范圍的發(fā)票比對,防止企業(yè)開具陰陽票、大頭小尾票,并控制企業(yè)的銷售收入。

        抄報稅操作

        應(yīng)該是報稅、抄稅、認證,是增值稅防偽稅控系統(tǒng)每個月必須做的工作,是金稅工程所屬的開票、認證兩個系統(tǒng)的工作,按照具體的操作順序:

        1、抄稅:

        一、用戶抄報稅流程

        抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅

        A、抄稅起始日正常抄稅處理;

        進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入IC卡,確認-→正常抄寫IC卡成功

        B、重復(fù)抄上月舊稅:

        進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入IC卡,確認-→抄上月舊稅成功

        C、金稅卡狀態(tài)查詢

        進入系統(tǒng)-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細的信息

        2、報稅。

        3、認證

        新辦企業(yè)網(wǎng)上申報流程

        1. 登錄――核對日期(密碼1)――系統(tǒng)維護――納稅核定―――基本信息維護――輸入稅號――保存退出;

        2. 重進軟件――系統(tǒng)維護――納稅核定――申報表選擇――選擇完保存顯示到主界面;

        3. 數(shù)據(jù)傳輸――其他傳輸――設(shè)置通訊參數(shù)(只填寫注冊碼,選擇互聯(lián)網(wǎng))――其他傳輸――字典信息下載――遠程――下載成功退到主界面;

        4.系統(tǒng)維護――納稅核定――基本信息維護――查看下載信息是否正確;

        5. 增值稅:

        (上網(wǎng))――數(shù)據(jù)傳輸――其他傳輸――銷項發(fā)票下載――遠程――提示下載成功――確認退出――進項發(fā)票下載――遠程――提示下載成功――退出到主界面;

        發(fā)票處理――銷項發(fā)票――普通發(fā)票數(shù)據(jù)錄入(a:想要錄入需先點擊“增加”;b:含稅銷售額指實際銷售額不包括作廢發(fā)票額;c:稅率一次只能選一種;d:發(fā)票份數(shù)指總份數(shù)包括作廢發(fā)票數(shù))――可對其修改刪除――保存返回即可――銷項發(fā)票――無票銷售錄入――方法同普通發(fā)票――保存返回――進項發(fā)票―其他進項發(fā)票數(shù)據(jù)錄入――錄入方法同普通發(fā)票――保存退出――進項發(fā)票――貨物運輸發(fā)票數(shù)據(jù)錄入――錄入方法同普通發(fā)票――保存返回;

        7. 報表填寫――增值稅――填寫各表(增值稅附表三和四由系統(tǒng)自動生成)――各表填寫完畢后一定要保存退出――數(shù)據(jù)審核――單擊“審核”――審核成功――確定返回到主界面;

        8. 上網(wǎng)――數(shù)據(jù)傳輸――數(shù)據(jù)上報――生成數(shù)據(jù)――遠程上報――提示申報成功――確認返回到主界面;

        9. 上網(wǎng)――數(shù)據(jù)傳輸――數(shù)據(jù)上報――申報情況反饋信息――查詢打印――選擇報表打印即可(A4)。

        
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