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      審計主管工作職責(zé)內(nèi)容

      時間: 思欣0 分享

      審計主管要求具備良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)和管理能力以及團隊協(xié)作精神;以下是小編精心收集整理的審計主管工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

      審計主管工作職責(zé)1

      1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,協(xié)助制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費用預(yù)算;

      2、協(xié)助擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

      3、組織實施財務(wù)審計、專項審計、經(jīng)營審計、管理人員離任審計、內(nèi)控審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;

      4、對公司的重大事件進行審計調(diào)查,并提出有效可行的解決方案;

      5、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;

      6、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

      7、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作;

      8、根據(jù)審計工作計劃,配合外部審計機構(gòu)的審計工作;

      9、負(fù)責(zé)對部門內(nèi)部員工進行管理和對下屬企業(yè)審計部門進行指導(dǎo);

      10、負(fù)責(zé)受理、調(diào)查內(nèi)部投訴或舉報,針對反應(yīng)的問題進行調(diào)查研究。

      審計主管工作職責(zé)2

      1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;

      2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);

      3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;

      4. 實施對集團所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審計業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;

      5. 對集團公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風(fēng)險評估;

      6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;

      7. 參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經(jīng)理匯報;

      審計主管工作職責(zé)3

      1、負(fù)責(zé)公司各項資產(chǎn)的安全和完整進行審查和評估;

      2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進行審查和評估;

      3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險環(huán)節(jié)進行審查和評估;

      4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進行審查和評估;

      5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進行審查和評估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;

      6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;

      7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進行調(diào)查等。

      審計主管工作職責(zé)4

      1、 對工程及材料款項支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

      2、會計憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;

      3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項檢查報告及報表、外部財務(wù)審計及其他需要對外提供的財務(wù)信息及報表;

      4、 對辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;

      5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查并出具風(fēng)險提示建議;

      6、對財務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計。

      審計主管工作職責(zé)5

      1、 審核工程結(jié)算,對結(jié)算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

      2、 對工程結(jié)算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關(guān)部門交流分享,并對發(fā)現(xiàn)問題的規(guī)避提出合理化建議。

      3、 招標(biāo)工程的開標(biāo)、議標(biāo)、清標(biāo)工作,對投標(biāo)價格的合理性給予專業(yè)意見。

      4、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的測算、復(fù)核工作。

      審計主管工作職責(zé)6

      1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團公司的內(nèi)控審計、財務(wù)審計、及其它專項審計;

      2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進行審計與監(jiān)督;

      3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;

      4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;

      5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;

      6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;

      7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;

      8、督促審計結(jié)論和建議的落實。

      審計主管工作職責(zé)7

      1.協(xié)助審計部負(fù)責(zé)人并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃

      2、根據(jù)審計計劃擬定具體審計項目的審計方案,負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通 ,編制工作底稿、審計報告,并督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實

      3、根據(jù)公司廉潔建設(shè)要求,開展預(yù)防舞弊的工作,對涉嫌舞弊的人員、行為開展行專項調(diào)查。

      4、依據(jù)國家內(nèi)部控制規(guī)范和企業(yè)的內(nèi)部控制要求,協(xié)助審計部負(fù)責(zé)人完成公司經(jīng)營風(fēng)險的識別、評估、管理和控制工作

      5、其他與內(nèi)部審計相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

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