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      審計經(jīng)理工作職責范圍

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      審計經(jīng)理需要精通上市公司報表審計、及生產(chǎn)制造企業(yè)多流程(采購、銷售、制造基地、財務(wù)等)以下是小編精心收集整理的審計經(jīng)理工作職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

      審計經(jīng)理工作職責1

      1、完善以風險為導向的內(nèi)部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法

      2、檢查、分析、評價集團財務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設(shè),對集團內(nèi)部控制的潛在問題與風險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

      3、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團財務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

      4、對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風險管理情況進行全面梳理,匯總內(nèi)部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風險應(yīng)對措施,形成專項報告;

      5、及時發(fā)現(xiàn)集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;

      6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

      審計經(jīng)理工作職責2

      1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的審計計劃,并對業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計工作;

      2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項業(yè)務(wù)審計;

      3、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

      4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關(guān)信息系統(tǒng)的需求提出和測試工作。

      審計經(jīng)理工作職責3

      1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;

      2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

      3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;

      4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

      5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點,配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;

      審計經(jīng)理工作職責4

      1、食材、物料采購審計;

      2、工程項目預(yù)(概)算及決算審計;

      3、設(shè)備投資審計,對設(shè)備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督;

      4、合同審計,針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督;

      5、公司指定項目的審計;

      8、領(lǐng)導安排的其他工作。

      審計經(jīng)理工作職責5

      1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)控體系,制定審計計劃;

      2、根據(jù)公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;

      3、負責對所涉及的審計事項、編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

      4、參與對公司重大經(jīng)濟活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

      5、主管公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及預(yù)防工作。

      6、完成領(lǐng)導交辦的其他審計、內(nèi)控工作

      審計經(jīng)理工作職責6

      1、根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度擬定公司審計實施細則;

      2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關(guān)成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督;

      3、建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,并采取預(yù)警措施;

      4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;

      5、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立緊密關(guān)系;

      6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團內(nèi)的政策、制度和規(guī)定;

      7、負責董事長交辦的其他工作。

      審計經(jīng)理工作職責7

      1、審計項目執(zhí)行:根據(jù)年度審計計劃,獨立或協(xié)助執(zhí)行公司的全面審計、流程審計或?qū)m棇徲嫷软椖?。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現(xiàn)場審計實施與溝通、審計底稿復(fù)核、編寫審計報告及離場匯報等;

      2、審計體系搭建:協(xié)助開展年度風險評估并編制年度審計計劃,協(xié)助制定財務(wù)等流程審計標準及作業(yè)流程,協(xié)助建立風險預(yù)警系統(tǒng)等。

      3、政策研究:對國家財經(jīng)法律法規(guī)、會計政策、汽車行業(yè)政策法規(guī)等政策保持適當?shù)年P(guān)注,并能運用到內(nèi)審工作中去;同時對企業(yè)內(nèi)審內(nèi)控理論、方法等亦有熟悉的了解。

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