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      內部審計主要職責

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      內部審計需要掌握企業(yè)內部審計工作程序、內部控制規(guī)范和內部審計實務標準,熟悉會計、財務管理相關專業(yè)知識;以下是小編精心收集整理的內部審計主要職責,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

      內部審計主要職責1

      1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

      2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

      3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

      4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;

      5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

      內部審計主要職責2

      1、負責組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

      2、負責審計項目方案的審核與執(zhí)行,編制審計審計等;

      3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務活動按合法性和合規(guī)性進行操作;

      4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

      5、協(xié)調公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查。

      內部審計主要職責3

      1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務報表,擬訂審計計劃或方案

      2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作

      3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,為企業(yè)運營提供服務

      4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

      5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務制度

      內部審計主要職責4

      (1) 小組織的經營戰(zhàn)略是否與總部的經營戰(zhàn)略一致

      (2) 代理商的經營是否履約了代理工作,是否有其他業(yè)務開展

      (3) 經營精力是否符合經營約定

      (4) 經營項目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略

      內部審計主要職責5

      1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

      2、檢查各部門業(yè)務流程的合理性、有效性;

      3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

      4、審計公司資金使用情況;

      5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

      內部審計主要職責6

      1、負責供應商動態(tài)管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;

      2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規(guī)的要求;

      3、參與技術轉移工作,負責供應商模塊相關工作

      內部審計主要職責7

      1、協(xié)助制訂和健全公司內部審計制度,規(guī)范內部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

      2、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;

      3、協(xié)助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務循環(huán)內控的建設與優(yōu)化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

      4、負責公司審計檔案的管理工作;

      5、完成領導交辦的其他工作。

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