倉(cāng)庫(kù)erp操作流程圖
倉(cāng)庫(kù)erp操作流程圖
ERP 是由美國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢和評(píng)估集團(tuán) Gartner Group Inc 提出的一種供應(yīng)鏈的管理思想。企業(yè)資源計(jì)劃是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)化的管理思想,為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于倉(cāng)庫(kù)erp操作流程圖,給大家作為參考,歡迎閱讀!
倉(cāng)庫(kù)erp操作流程圖
ERP系統(tǒng)操作流程
一、ERP系統(tǒng)解釋及實(shí)施目的
ERP——Enterprise Resource Planning (即:企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)),是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)化的管理思想,為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。通過(guò)運(yùn)用ERP,企業(yè)能夠利用計(jì)算機(jī)對(duì)企業(yè)的資金、貨物、人員和信息等資源進(jìn)行自動(dòng)化管理,具有制造,辦公操作,供應(yīng)鏈管理,人力資源管理,項(xiàng)目管理,財(cái)務(wù)資金管理,客戶服務(wù),銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷等商業(yè)功能。ERP 不僅僅是一個(gè)軟件,更重要的是一種管理思想。實(shí)施ERP系統(tǒng)是想通過(guò)該系統(tǒng)將公司中各部門(mén)如財(cái)務(wù),生產(chǎn),銷售,采購(gòu),人力資源等部門(mén)信息按照一定的工作信息流程整合到一個(gè)平臺(tái)上使各部門(mén)信息在公司內(nèi)部實(shí)行共享,已達(dá)到優(yōu)化工作流程,減少資源浪費(fèi),降低生產(chǎn)成本,優(yōu)化減少庫(kù)存的目的。
二、ERP相關(guān)規(guī)定
1. 生產(chǎn)加工的貨物成品所領(lǐng)取的半成品和產(chǎn)成品必須貨品名稱,顏色、規(guī)格一致否則系統(tǒng)在驗(yàn)收時(shí)無(wú)法驗(yàn)收入庫(kù)。系統(tǒng)相關(guān)人員要對(duì)貨品分名稱,顏色,規(guī)格進(jìn)行熟悉。
2. 貨品的編碼、名稱、顏色、規(guī)格要一一對(duì)應(yīng)。銷售部負(fù)責(zé)車品成品、半成品相關(guān)裝飾用品的編碼、名稱,顏色、規(guī)格的編制維護(hù);銷售部負(fù)責(zé)床品成品、半成品、鞋品、相關(guān)裝飾用品的編碼、名稱,顏色、規(guī)格的編制維護(hù);采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn),倉(cāng)庫(kù)用輔料、包裝的編碼、名稱,顏色、規(guī)格的編制維護(hù)以及半成品的編碼、名稱、顏色、規(guī)格的編制維護(hù)。以上部門(mén)的職員也要熟悉各自部門(mén)編碼的編寫(xiě)規(guī)則。
3. 公司當(dāng)年度的新產(chǎn)品在生產(chǎn)前由相應(yīng)的部門(mén)提前編寫(xiě)相應(yīng)半成品,成品的編碼、名稱、顏色,并通知生產(chǎn)部,生產(chǎn)部在使用編碼的過(guò)程中有什么問(wèn)題可以通知相關(guān)部門(mén)解決。
4. 車品部,床品部,采購(gòu)部負(fù)責(zé)各自客戶和供應(yīng)商資料的建立及維護(hù)。
5. 系統(tǒng)按照單據(jù)的類型自每月1日至當(dāng)月末分單據(jù)類型由1號(hào)票起自行編制本類型單據(jù)單號(hào),不允許有編號(hào)重復(fù)。操作人員不要對(duì)單號(hào)進(jìn)行修改,以免出現(xiàn)單據(jù)無(wú)法保存的情況,如果某張單據(jù)輸入錯(cuò)誤在該單據(jù)沒(méi)有被引用和審核的情況下可以進(jìn)行修改、作廢,但不得刪除該票據(jù)以保證該類型單據(jù)票號(hào)的連續(xù)。
6. 系統(tǒng)中的單據(jù)只有在審核完畢后才可以被引用,如果引用不出來(lái)可能是單據(jù)未審核或是單據(jù)的有關(guān)內(nèi)容輸入錯(cuò)誤造成。
7. 為確保單據(jù)完整、嚴(yán)謹(jǐn),數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確凡審核完畢的單據(jù)、被引用的單據(jù)不能反審核,如果操作員及相關(guān)人員復(fù)查后確屬操作原因造成的單據(jù)失誤需報(bào)ERP系統(tǒng)管理員并對(duì)失誤
erp系統(tǒng)操作 ERP系統(tǒng)操作流程
原因,需反審核單據(jù)的票號(hào)、單據(jù)修改前及修改后的內(nèi)容進(jìn)行書(shū)面登記簽字,由ERP系統(tǒng)管理員對(duì)需修改的單據(jù)進(jìn)行反審核,輸入正確單據(jù)內(nèi)容審核打印。原錯(cuò)誤單據(jù)由相關(guān)操作員收回銷毀。
8. 領(lǐng)料單,驗(yàn)收單,出入庫(kù)單、采購(gòu)開(kāi)單,銷售開(kāi)單因關(guān)系到庫(kù)存數(shù)量及車間加工數(shù)量一
經(jīng)審核,不能反審核,如果確屬操作原因造成的失誤,需對(duì)要修改的單據(jù)內(nèi)容按貨品名稱,顏色,規(guī)格進(jìn)行盤(pán)庫(kù)后報(bào)ERP系統(tǒng)管理員確認(rèn),對(duì)錯(cuò)誤單據(jù)開(kāi)具的日期,內(nèi)容、票號(hào)進(jìn)行書(shū)面登記由相關(guān)人員簽字。ERP系統(tǒng)管理員進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)票據(jù)處理。
9. 采購(gòu)開(kāi)單、銷售開(kāi)單必須審核后方可打印。領(lǐng)料單、出入庫(kù)單在引用加工單、驗(yàn)收單后
如果發(fā)現(xiàn)實(shí)際領(lǐng)用和實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量不對(duì)時(shí)不得改動(dòng)領(lǐng)料單和出入庫(kù)單的引用數(shù)量,不許修改相應(yīng)的加工單和驗(yàn)收單,修改后在重新引用以避免系統(tǒng)賬面數(shù)量和實(shí)際庫(kù)存數(shù)量的差異。
10. ERP系統(tǒng)操作員可以對(duì)自己的單據(jù)獨(dú)立審核。系統(tǒng)操作過(guò)程中按單據(jù)署名進(jìn)行責(zé)任劃分
(在系統(tǒng)流程中會(huì)對(duì)責(zé)任進(jìn)行明確)。
11. 結(jié)合各部門(mén)的實(shí)際情況在考慮數(shù)據(jù)安全的前提下會(huì)開(kāi)通相應(yīng)的權(quán)限。
12. 當(dāng)天的票據(jù)當(dāng)天或次日9:00前審核完畢。系統(tǒng)在次月2日進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)賬,當(dāng)月個(gè)類型的
單據(jù)應(yīng)在次月1日下班前全部審核完畢。系統(tǒng)結(jié)賬后當(dāng)月數(shù)據(jù)不能更改。
三、ERP操作流程,權(quán)限認(rèn)定、責(zé)任劃分
(一)生產(chǎn)部-倉(cāng)庫(kù)操作流程
erp系統(tǒng)操作 ERP系統(tǒng)操作流程
2.領(lǐng)料單:查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。
3.驗(yàn)收單:查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。
4.工藝流程、庫(kù)存匯總報(bào)表、庫(kù)存明細(xì)報(bào)表、業(yè)務(wù)查找、加工驗(yàn)收匯總報(bào)表、加工驗(yàn)收明細(xì)報(bào)表、驗(yàn)收明細(xì)報(bào)表的查看。
責(zé)任劃分
1.ERP操作員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制作加工單,因操作失誤造成的數(shù)量錯(cuò)誤或無(wú)法驗(yàn)收入庫(kù)由操作
員負(fù)責(zé),因計(jì)劃單錯(cuò)誤造成原因由相關(guān)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的主管和部門(mén)負(fù)責(zé)。當(dāng)月同樣的失誤或錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)3次以上,扣除相應(yīng)人員績(jī)效考核1分。
2.生產(chǎn)計(jì)劃可以根據(jù)庫(kù)存數(shù)量下達(dá),在領(lǐng)料過(guò)程中如果因倉(cāng)庫(kù)數(shù)量不準(zhǔn)造成無(wú)法領(lǐng)料出庫(kù),耽誤生產(chǎn)次數(shù)達(dá)到或超過(guò)3次以上,扣除相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)保管績(jī)效考核2分。
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3.車間交貨前應(yīng)按品名,規(guī)格,顏色對(duì)所交貨品進(jìn)行整理,列出交貨清單交貨清單(清單因?qū)懨鹘回浢Q,規(guī)格,顏色,數(shù)量)交ERP操作員制作驗(yàn)收單,倉(cāng)庫(kù)保管按驗(yàn)收單點(diǎn)驗(yàn)貨品并驗(yàn)收入庫(kù),如驗(yàn)收單和貨品不符可不驗(yàn)收入庫(kù)。當(dāng)月出現(xiàn)3次或3次以上無(wú)法驗(yàn)收入庫(kù),扣除相應(yīng)人員績(jī)效考核3分。
4.銷售部臨時(shí)下生產(chǎn)計(jì)劃或者出現(xiàn)先領(lǐng)料的情況,需相關(guān)人員寫(xiě)明加工貨品的名稱,規(guī)格,顏色,數(shù)量和所領(lǐng)材料的名稱,規(guī)格,顏色,數(shù)量,交ERP操作員制作加工單,如造成數(shù)量錯(cuò)誤或無(wú)法驗(yàn)收入庫(kù),扣除相應(yīng)人員績(jī)效考核3分。
5.車間,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在當(dāng)天下班前或次日9:00前將當(dāng)天的驗(yàn)收單,委托領(lǐng)料單,委托驗(yàn)收單引用制作出入庫(kù)單并審核,以確保倉(cāng)庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確。造成數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,扣相應(yīng)人員績(jī)效考核2分。
注意事項(xiàng)
1. 車間操作員憑倉(cāng)庫(kù)保管簽字的領(lǐng)料單、驗(yàn)收單審核相對(duì)應(yīng)的單據(jù),審核時(shí)應(yīng)注意單據(jù)的單號(hào),做到一一對(duì)應(yīng),車間領(lǐng)料、交貨人員在領(lǐng)料后和交貨后應(yīng)及時(shí)將簽字單據(jù)轉(zhuǎn)交系統(tǒng)操作員。
2. 輔料領(lǐng)用的領(lǐng)料單由輔料倉(cāng)庫(kù)保管引加工單制作領(lǐng)料單,領(lǐng)用數(shù)量以實(shí)際發(fā)貨數(shù)量為準(zhǔn)。
3. 倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)在當(dāng)天下班前或次日9:00前將當(dāng)天的驗(yàn)收單,委托領(lǐng)料單,委托驗(yàn)收單引用制作出入庫(kù)單并審核,以確保倉(cāng)庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確。
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(二)銷售-倉(cāng)庫(kù)操作流程
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銷售、倉(cāng)庫(kù)操作員權(quán)限認(rèn)定
1. 銷售訂單;查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行
2. 銷售開(kāi)單:查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。
3. 出入庫(kù)單:查看、新增、審核、執(zhí)行。
4. 庫(kù)存匯總報(bào)表、庫(kù)存明細(xì)報(bào)表、業(yè)務(wù)查找、加工驗(yàn)收匯總報(bào)表、加工驗(yàn)收明細(xì)報(bào)表、驗(yàn)
收明細(xì)報(bào)表的查看、采購(gòu)開(kāi)單匯總報(bào)表、采購(gòu)開(kāi)單明細(xì)報(bào)表。
5. 銷售主管:客戶關(guān)系、辦公管理、日常工作。
責(zé)任劃分
1. 銷售部應(yīng)制作銷售訂單,倉(cāng)庫(kù)按銷售訂單發(fā)貨并引用訂單制作發(fā)貨清單,如沒(méi)有銷售訂
單倉(cāng)庫(kù)則無(wú)法發(fā)貨,并按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應(yīng)人員績(jī)效考核3分。
2. 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨清單應(yīng)及時(shí)主教銷售部,銷售部應(yīng)根據(jù)轉(zhuǎn)交單據(jù)的系統(tǒng)編號(hào)對(duì)應(yīng)系統(tǒng)單據(jù)錄入
貨品價(jià)格并打印銷貨清單轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)保管簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核。當(dāng)天的單據(jù)必須當(dāng)天審核引
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用完畢,以保證倉(cāng)庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確。按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應(yīng)人員績(jī)效考核2分。
3. 如有需反審核的單據(jù)相關(guān)人員則需到財(cái)務(wù)書(shū)面寫(xiě)明錯(cuò)誤單據(jù),反審核原因,經(jīng)財(cái)務(wù)同意
后對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行修改。失誤3次以上,每次扣相關(guān)人員績(jī)效考核2分。
(三)采購(gòu)-倉(cāng)庫(kù)操作流程
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銷售、倉(cāng)庫(kù)操作員權(quán)限認(rèn)定
1. 采購(gòu)訂單;查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。
2. 采購(gòu)開(kāi)單:查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。
3. 出入庫(kù)單:查看、新增、審核、執(zhí)行。
4. 庫(kù)存匯總報(bào)表、庫(kù)存明細(xì)報(bào)表、業(yè)務(wù)查找、采購(gòu)開(kāi)單匯總報(bào)表、采購(gòu)開(kāi)單明細(xì)報(bào)表。 責(zé)任劃分
1. 采購(gòu)部應(yīng)制作采購(gòu)訂單,倉(cāng)庫(kù)按采購(gòu)訂單發(fā)貨并引用訂單制作發(fā)貨清單,如沒(méi)有采購(gòu)訂
單倉(cāng)庫(kù)則無(wú)法收貨入庫(kù),并按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應(yīng)人員績(jī)效考核2分。
2. 如有需反審核的單據(jù)相關(guān)人員則需到財(cái)務(wù)書(shū)面寫(xiě)明錯(cuò)誤單據(jù),反審核原因,經(jīng)財(cái)務(wù)同意
后對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行修改。失誤3次以上,每次扣相關(guān)人員績(jī)效考核2分。
(四)其他
財(cái)務(wù)部有權(quán)根據(jù)erp系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題,每季度會(huì)對(duì)該規(guī)定進(jìn)行修改和補(bǔ)充,在該規(guī)定修改后版本出來(lái)前仍按上一版本執(zhí)行。
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篇二 : ERP系統(tǒng)操作流程
ERP系統(tǒng)操作流程、權(quán)限及相關(guān)票據(jù)賬務(wù)的處理
一、ERP系統(tǒng)解釋及實(shí)施目的
ERP——Enterprise Resource Planning (即:企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)),是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)化的管理思想,為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。通過(guò)運(yùn)用ERP,企業(yè)能夠利用計(jì)算機(jī)對(duì)企業(yè)的資金、貨物、人員和信息等資源進(jìn)行自動(dòng)化管理,具有制造,辦公操作,供應(yīng)鏈管理,人力資源管理,項(xiàng)目管理,財(cái)務(wù)資金管理,客戶服務(wù),銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷等商業(yè)功能。ERP 不僅僅是一個(gè)軟件,更重要的是一種管理思想。實(shí)施ERP系統(tǒng)是想通過(guò)該系統(tǒng)將公司中各部門(mén)如財(cái)務(wù),生產(chǎn),銷售,采購(gòu),人力資源等部門(mén)信息按照一定的工作信息流程整合到一個(gè)平臺(tái)上使各部門(mén)信息在公司內(nèi)部實(shí)行共享,已達(dá)到優(yōu)化工作流程,減少資源浪費(fèi),降低生產(chǎn)成本,優(yōu)化減少庫(kù)存的目的。
二、ERP相關(guān)規(guī)定
1. 生產(chǎn)加工的貨物成品所領(lǐng)取的半成品和產(chǎn)成品必須貨品名稱,顏色、規(guī)格一致否則系統(tǒng)在驗(yàn)收時(shí)無(wú)法驗(yàn)收入庫(kù)。系統(tǒng)相關(guān)人員要對(duì)貨品分名稱,顏色,規(guī)格進(jìn)行熟悉。
2. 貨品的編碼、名稱、顏色、規(guī)格要一一對(duì)應(yīng)。銷售部負(fù)責(zé)車品成品、半成品相關(guān)裝飾用品的編碼、名稱,顏色、規(guī)格的編制維護(hù);銷售部負(fù)責(zé)床品成品、半成品、鞋品、相關(guān)裝飾用品的編碼、名稱,顏色、規(guī)格的編制維護(hù);采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn),倉(cāng)庫(kù)用輔料、包裝的編碼、名稱,顏色、規(guī)格的編制維護(hù)以及半成品的編碼、名稱、顏色、規(guī)格的編制維護(hù)。以上部門(mén)的職員也要熟悉各自部門(mén)編碼的編寫(xiě)規(guī)則。
3. 公司當(dāng)年度的新產(chǎn)品在生產(chǎn)前由相應(yīng)的部門(mén)提前編寫(xiě)相應(yīng)半成品,成品的編碼、名稱、顏色,并通知生產(chǎn)部,生產(chǎn)部在使用編碼的過(guò)程中有什么問(wèn)題可以通知相關(guān)部門(mén)解決。
4. 車品部,床品部,采購(gòu)部負(fù)責(zé)各自客戶和供應(yīng)商資料的建立及維護(hù)。
5. 系統(tǒng)按照單據(jù)的類型自每月1日至當(dāng)月末分單據(jù)類型由1號(hào)票起自行編制本類型單據(jù)單號(hào),不允許有編號(hào)重復(fù)。操作人員不要對(duì)單號(hào)進(jìn)行修改,以免出現(xiàn)單據(jù)無(wú)法保存的情況,如果某張單據(jù)輸入錯(cuò)誤在該單據(jù)沒(méi)有被引用和審核的情況下可以進(jìn)行修改、作廢,但不得刪除該票據(jù)以保證該類型單據(jù)票號(hào)的連續(xù)。
6. 系統(tǒng)中的單據(jù)只有在審核完畢后才可以被引用,如果引用不出來(lái)可能是單據(jù)未審核或是單據(jù)的有關(guān)內(nèi)容輸入錯(cuò)誤造成。
7. 為確保單據(jù)完整、嚴(yán)謹(jǐn),數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確凡審核完畢的單據(jù)、被引用的單據(jù)不能反審核,如果操作員及相關(guān)人員復(fù)查后確屬操作原因造成的單據(jù)失誤需報(bào)ERP系統(tǒng)管理員并對(duì)失誤
原因,需反審核單據(jù)的票號(hào)、單據(jù)修改前及修改后的內(nèi)容進(jìn)行書(shū)面登記簽字,由ERP系統(tǒng)管理員對(duì)需修改的單據(jù)進(jìn)行反審核,輸入正確單據(jù)內(nèi)容審核打印。原錯(cuò)誤單據(jù)由相關(guān)操作員收回銷毀。
8. 領(lǐng)料單,驗(yàn)收單,出入庫(kù)單、采購(gòu)開(kāi)單,銷售開(kāi)單因關(guān)系到庫(kù)存數(shù)量及車間加工數(shù)量一
經(jīng)審核,不能反審核,如果確屬操作原因造成的失誤,需對(duì)要修改的單據(jù)內(nèi)容按貨品名稱,顏色,規(guī)格進(jìn)行盤(pán)庫(kù)后報(bào)ERP系統(tǒng)管理員確認(rèn),對(duì)錯(cuò)誤單據(jù)開(kāi)具的日期,內(nèi)容、票號(hào)進(jìn)行書(shū)面登記由相關(guān)人員簽字。ERP系統(tǒng)管理員進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)票據(jù)處理。
9. 采購(gòu)開(kāi)單、銷售開(kāi)單必須審核后方可打印。領(lǐng)料單、出入庫(kù)單在引用加工單、驗(yàn)收單后
如果發(fā)現(xiàn)實(shí)際領(lǐng)用和實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量不對(duì)時(shí)不得改動(dòng)領(lǐng)料單和出入庫(kù)單的引用數(shù)量,不許修改相應(yīng)的加工單和驗(yàn)收單,修改后在重新引用以避免系統(tǒng)賬面數(shù)量和實(shí)際庫(kù)存數(shù)量的差異。
10. ERP系統(tǒng)操作員可以對(duì)自己的單據(jù)獨(dú)立審核。系統(tǒng)操作過(guò)程中按單據(jù)署名進(jìn)行責(zé)任劃分
(在系統(tǒng)流程中會(huì)對(duì)責(zé)任進(jìn)行明確)。
11. 結(jié)合各部門(mén)的實(shí)際情況在考慮數(shù)據(jù)安全的前提下會(huì)開(kāi)通相應(yīng)的權(quán)限。
12. 當(dāng)天的票據(jù)當(dāng)天或次日9:00前審核完畢。系統(tǒng)在次月2日進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)賬,當(dāng)月個(gè)類型的
單據(jù)應(yīng)在次月1日下班前全部審核完畢。系統(tǒng)結(jié)賬后當(dāng)月數(shù)據(jù)不能更改。
三、ERP操作流程,權(quán)限認(rèn)定、責(zé)任劃分
(一)生產(chǎn)部-倉(cāng)庫(kù)操作流程
2.領(lǐng)料單:查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。
3.驗(yàn)收單:查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。
4.工藝流程、庫(kù)存匯總報(bào)表、庫(kù)存明細(xì)報(bào)表、業(yè)務(wù)查找、加工驗(yàn)收匯總報(bào)表、加工驗(yàn)收明細(xì)報(bào)表、驗(yàn)收明細(xì)報(bào)表的查看。
責(zé)任劃分
1.ERP操作員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制作加工單,因操作失誤造成的數(shù)量錯(cuò)誤或無(wú)法驗(yàn)收入庫(kù)由操作
員負(fù)責(zé),因計(jì)劃單錯(cuò)誤造成原因由相關(guān)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的主管和部門(mén)負(fù)責(zé)。當(dāng)月同樣的失誤或錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)3次以上,扣除相應(yīng)人員績(jī)效考核1分。
2.生產(chǎn)計(jì)劃可以根據(jù)庫(kù)存數(shù)量下達(dá),在領(lǐng)料過(guò)程中如果因倉(cāng)庫(kù)數(shù)量不準(zhǔn)造成無(wú)法領(lǐng)料出庫(kù),耽誤生產(chǎn)次數(shù)達(dá)到或超過(guò)3次以上,扣除相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)保管績(jī)效考核2分。
3.車間交貨前應(yīng)按品名,規(guī)格,顏色對(duì)所交貨品進(jìn)行整理,列出交貨清單交貨清單(清單因?qū)懨鹘回浢Q,規(guī)格,顏色,數(shù)量)交ERP操作員制作驗(yàn)收單,倉(cāng)庫(kù)保管按驗(yàn)收單點(diǎn)驗(yàn)貨品并驗(yàn)收入庫(kù),如驗(yàn)收單和貨品不符可不驗(yàn)收入庫(kù)。當(dāng)月出現(xiàn)3次或3次以上無(wú)法驗(yàn)收入庫(kù),扣除相應(yīng)人員績(jī)效考核3分。
4.銷售部臨時(shí)下生產(chǎn)計(jì)劃或者出現(xiàn)先領(lǐng)料的情況,需相關(guān)人員寫(xiě)明加工貨品的名稱,規(guī)格,顏色,數(shù)量和所領(lǐng)材料的名稱,規(guī)格,顏色,數(shù)量,交ERP操作員制作加工單,如造成數(shù)量錯(cuò)誤或無(wú)法驗(yàn)收入庫(kù),扣除相應(yīng)人員績(jī)效考核3分。
5.車間,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在當(dāng)天下班前或次日9:00前將當(dāng)天的驗(yàn)收單,委托領(lǐng)料單,委托驗(yàn)收單引用制作出入庫(kù)單并審核,以確保倉(cāng)庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確。造成數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,扣相應(yīng)人員績(jī)效考核2分。
注意事項(xiàng)
1. 車間操作員憑倉(cāng)庫(kù)保管簽字的領(lǐng)料單、驗(yàn)收單審核相對(duì)應(yīng)的單據(jù),審核時(shí)應(yīng)注意單據(jù)的單號(hào),做到一一對(duì)應(yīng),車間領(lǐng)料、交貨人員在領(lǐng)料后和交貨后應(yīng)及時(shí)將簽字單據(jù)轉(zhuǎn)交系統(tǒng)操作員。
2. 輔料領(lǐng)用的領(lǐng)料單由輔料倉(cāng)庫(kù)保管引加工單制作領(lǐng)料單,領(lǐng)用數(shù)量以實(shí)際發(fā)貨數(shù)量為準(zhǔn)。
3. 倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)在當(dāng)天下班前或次日9:00前將當(dāng)天的驗(yàn)收單,委托領(lǐng)料單,委托驗(yàn)收單引用制作出入庫(kù)單并審核,以確保倉(cāng)庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確。
(二)銷售-倉(cāng)庫(kù)操作流程
銷售、倉(cāng)庫(kù)操作員權(quán)限認(rèn)定
1. 銷售訂單;查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。
2. 銷售開(kāi)單:查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。
3. 出入庫(kù)單:查看、新增、審核、執(zhí)行。
4. 庫(kù)存匯總報(bào)表、庫(kù)存明細(xì)報(bào)表、業(yè)務(wù)查找、加工驗(yàn)收匯總報(bào)表、加工驗(yàn)收明細(xì)報(bào)表、驗(yàn)
收明細(xì)報(bào)表的查看、采購(gòu)開(kāi)單匯總報(bào)表、采購(gòu)開(kāi)單明細(xì)報(bào)表。
5. 銷售主管:客戶關(guān)系、辦公管理、日常工作。
責(zé)任劃分
1. 銷售部應(yīng)制作銷售訂單,倉(cāng)庫(kù)按銷售訂單發(fā)貨并引用訂單制作發(fā)貨清單,如沒(méi)有銷售訂
單倉(cāng)庫(kù)則無(wú)法發(fā)貨,并按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應(yīng)人員績(jī)效考核3分。
2. 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨清單應(yīng)及時(shí)主教銷售部,銷售部應(yīng)根據(jù)轉(zhuǎn)交單據(jù)的系統(tǒng)編號(hào)對(duì)應(yīng)系統(tǒng)單據(jù)錄入
貨品價(jià)格并打印銷貨清單轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)保管簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核。當(dāng)天的單據(jù)必須當(dāng)天審核引
用完畢,以保證倉(cāng)庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確。按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應(yīng)人員績(jī)效考核2分。
3. 如有需反審核的單據(jù)相關(guān)人員則需到財(cái)務(wù)書(shū)面寫(xiě)明錯(cuò)誤單據(jù),反審核原因,經(jīng)財(cái)務(wù)同意
后對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行修改。失誤3次以上,每次扣相關(guān)人員績(jī)效考核2分。
(三)采購(gòu)-倉(cāng)庫(kù)操作流程
銷售、倉(cāng)庫(kù)操作員權(quán)限認(rèn)定
1. 采購(gòu)訂單;查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。
2. 采購(gòu)開(kāi)單:查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。
3. 出入庫(kù)單:查看、新增、審核、執(zhí)行。
4. 庫(kù)存匯總報(bào)表、庫(kù)存明細(xì)報(bào)表、業(yè)務(wù)查找、采購(gòu)開(kāi)單匯總報(bào)表、采購(gòu)開(kāi)單明細(xì)報(bào)表。 責(zé)任劃分
1. 采購(gòu)部應(yīng)制作采購(gòu)訂單,倉(cāng)庫(kù)按采購(gòu)訂單發(fā)貨并引用訂單制作發(fā)貨清單,如沒(méi)有采購(gòu)訂
單倉(cāng)庫(kù)則無(wú)法收貨入庫(kù),并按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應(yīng)人員績(jī)效考核2分。
2. 如有需反審核的單據(jù)相關(guān)人員則需到財(cái)務(wù)書(shū)面寫(xiě)明錯(cuò)誤單據(jù),反審核原因,經(jīng)財(cái)務(wù)同意
后對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行修改。失誤3次以上,每次扣相關(guān)人員績(jī)效考核2分。
(四)其他
財(cái)務(wù)部有權(quán)根據(jù)erp系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題,每季度會(huì)對(duì)該規(guī)定進(jìn)行修改和補(bǔ)充,在該規(guī)定修改后版本出來(lái)前仍按上一版本執(zhí)行。
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