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      采購員報銷流程

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      采購員報銷流程

        采購員的報銷流程是什么,采購員有什么管理規(guī)定。小編給大家整理了關于采購員報銷流程,希望你們喜歡!

        采購費用報銷流程

        一、申購流程

        1、申購部門根據(jù)部門需求,結(jié)合倉庫庫存數(shù)量填寫完整《物品采購申請單》。

        2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門經(jīng)理簽批。

        3、把簽字完整的采購申請單送至采購部,由采購部進行采買。

        4、采購人員根據(jù)申請單上的參考價合計金額到財務預借現(xiàn)金。

        二、 費用報銷的一般規(guī)定及流程

        (1)、現(xiàn)金采購費用的報銷:財務部憑《采購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》,發(fā)票辦理報銷業(yè)務;

        審批流程:部門經(jīng)理審核→財務出納票據(jù)審核→財務主管復核→總經(jīng)理復核審批簽字。

        財務付款:報銷人憑審核后的報銷單據(jù)到財務部出納辦理領款手續(xù)。

        (2)、《采購合同》確認后的預付款支付:財務部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》,辦理預付款的支付工作;

        審批流程:部門總經(jīng)理審核→財務出納票據(jù)審核→財務主管復核; 財務付款:完成以上審批程序后,安排付款;

        三、 具體報銷時間的規(guī)定

        為了便于財務部及時安排款項,采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個工作日向財務部提出申請。

        四、 發(fā)票報銷時需提供單據(jù)

        1.采購申請單

        2.采購合同

        3.付款申請單

        4.費用報銷單

        5.送貨單 附件

        6.驗貨單

        7.入庫單

        采購管理規(guī)定

        1、 申購人員必須詳細填寫物品采購申請單并辦理相關審批手續(xù)。

        2、 采購人員應嚴格按照申購項目進行采購,如有疑問及時與申購部門溝通,確認無誤

        后及時安排采買,采購物品必須貨比三家,認真對比、篩選,按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則予以采購。

        3、 驗收人員必須按照收貨標準仔細清點物品并及時辦理入庫手續(xù),對不符合采購申請

        表的物品有權(quán)拒收,在驗貨過程中對物品質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

        4、 購買、驗收和使用上的三個相關人員要相互監(jiān)督,相互合作,共同做好此項工作,

        對于有爭議的問題各自上報上級領導處理。

        5、 預借現(xiàn)金3000元(含)以下,采購人員簽字可直接預支;3000元——5000元(含)

        需上報業(yè)主代表知曉;5000元以上需上報劉總知曉。

        6、 預借現(xiàn)金購買后,采購人員2日內(nèi)必須到財務銷賬,嚴禁白條抵庫超過3日。

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