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      室內(nèi)設(shè)計公司創(chuàng)業(yè)準備計劃書(2)

      時間: 嘉敏1004 分享

        室內(nèi)設(shè)計公司創(chuàng)業(yè)準備計劃書篇3

        一。執(zhí)行摘要

        (一)經(jīng)營理念

        中國飛騰廣告公司的理念是:我們承擔壓力,客戶享受輕松。

        (二)公司概述

        中國飛騰廣告公司,主要從事于校園內(nèi)及周邊地區(qū)產(chǎn)品的廣告宣傳,海報制作以及復印等。

        公司位于福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路XX, 在這有著優(yōu)越的地理優(yōu)勢。公司在市區(qū),人流量多而且附近有高校福州大學。

        (三)產(chǎn)品與服務(wù)

        中國飛騰廣告公司的目標是打造“讓人人都做得起廣告”,當前我們的服務(wù)處于成長時期。我們計劃擴大我們的廣告品牌的知名度,以擴大我們的客戶群體,其中范圍包括餐飲,電子,服裝等行業(yè)。

        飛騰的宣傳,有別于傳統(tǒng)廣告以當紅明星和海量傳單的“燒錢”和“造勢”,我們強調(diào)的是讓客戶以最少的宣傳費用,達到其有限范圍內(nèi)積極的產(chǎn)品推廣。我們幫助商家搭建與消費者零距離的平臺。并且以我們專業(yè)的技術(shù),幫助商家避免他們在類似宣傳中可能會遇到的困難和風險。

        (四)營銷概述

        飛騰廣告公司的市場是中國目前“混亂”的低端廣告市場,到2009年3月時,根據(jù)現(xiàn)有規(guī)模測算,其市場已達到億元級標準。若將其已一定形式和法規(guī),規(guī)范化后,據(jù)現(xiàn)階段廣告產(chǎn)業(yè)的規(guī)模,業(yè)界普遍認為該市場能夠分得廣告市場3/1的份額。我們的客戶是中國現(xiàn)在各行業(yè)新興的新創(chuàng)企業(yè),商品針對學生消費群的各級代理零售批發(fā)商和有相關(guān)需要的企業(yè)。解決該類客戶關(guān)心的廣告成本問題正是我們的服務(wù)宗旨所在,我們將用“飛騰”的模式,幫助其推廣宣傳。

        中國飛騰廣告公司目前與博藝廣告有限公司,天藝事務(wù)所, 新勢傳媒,新鮮傳媒直接競爭

        但是比較以上競爭對手,我們的宣傳與學生消費群體有更近的距離,并且宣傳的專業(yè)程度和宣傳手段有更多的多樣性。

        (五)風險與機會

        飛騰廣告公司經(jīng)營的最大的風險是商業(yè)風險,管理風險和資金短缺引起的財務(wù)風險。但是由于我公司處于初創(chuàng)階段,并沒有過多的財務(wù)負擔,我們可靈活經(jīng)營規(guī)避市場風險,并且通過合作或者吸收投資克服管理和財務(wù)上可能帶來的風險。

        (六)管理團隊

        我們的團隊由下列成員組成:

        總經(jīng)理:副總經(jīng)理:廣告部:策劃部:謝營銷部:執(zhí)行部:綜合辦公室主任:財務(wù)部:人事部:物資采購部:

        (七)資金需求

        中國飛騰廣告公司尋求20萬元作為權(quán)益性投資,用于公司未來業(yè)務(wù)的拓展和公司規(guī)模的擴大。并計劃5年后,根據(jù)公司情況,進行剩余利潤分紅后,再次融資。

        (八)融資計劃

        目前飛騰廣告公司的注冊資本為20萬元,并且已經(jīng)吸納XX大學創(chuàng)業(yè)中心3萬元的風險投資。在創(chuàng)業(yè)之初到現(xiàn)在,短時間內(nèi)已經(jīng)完成了3萬元的業(yè)務(wù),實現(xiàn)毛利潤1萬3000元,實現(xiàn)8000元的稅前利潤,并且業(yè)務(wù)量有強勁的增長趨勢。

        二。企業(yè)概述

        (1)飛騰廣告公司,主要從事于校園內(nèi)及周邊地區(qū)產(chǎn)品的廣告宣傳,例如新產(chǎn)品現(xiàn)場推廣,運動品牌校園大賣場,海報制作,CAD圖形制,資料文獻的復印。公司的合法成立的組織形式是有限責任公司。出資的所有權(quán)構(gòu)成是創(chuàng)業(yè)者集體出資并吸納XX大學創(chuàng)業(yè)中心3萬元

        中國飛騰廣告公司處于經(jīng)營啟動期,已經(jīng)成功的為國內(nèi)某著名的電子產(chǎn)品平臺廠商做了新產(chǎn)品推廣,并且正為某運動品牌制作校園系列宣傳。

        (2)企業(yè)理念

        “讓人人都做得起廣告”這是我們創(chuàng)業(yè)的口號。我們的服務(wù)對象主要是針對廣大在校師生,我們將考察師生的需求,認真做好讓顧客滿意的廣告,達到最好的宣傳效果。

        三。產(chǎn)品與服務(wù)

        廣告?zhèn)髅接邢挢熑喂镜哪繕耸谴蛟?ldquo;讓人人都做得起廣告”,當前我們的服務(wù)處于起步時期。我們計劃擴大我們的廣告品牌的知名度,以擴大我們的客戶群體。

        飛騰的宣傳,有別于傳統(tǒng)廣告以當紅明星和海量傳單的“燒錢”和“造勢”,我們強調(diào)的是讓客戶以最少的宣傳費用,達到其有限范圍內(nèi)積極的產(chǎn)品推廣。我們幫助商家搭建與消費者零距離的平臺。并且以我們專業(yè)的技術(shù),幫助商家避免他們在類似宣傳中可能會遇到的困難和風險。

        四、市場和銷售戰(zhàn)略分析

        (一)市場描述

        廣告行業(yè)是我國的新興行業(yè),2002年我國共有廣告公司57434家,幾年來公司數(shù)量不斷增加,營業(yè)額和從業(yè)人員不斷擴大,增長速度可觀,全國廣告經(jīng)營額2003年突破1000億元大關(guān)。按照專家的預測,2004年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長不低于7%,將達到12。5萬億元以上,全國廣告經(jīng)營額大概在 1100億元左右。中國廣告市場在未來10年左右有望成為全球三大廣告市場之一。但與美國廣告權(quán)威機構(gòu)披露的外國大型廣告集團的年營業(yè)額數(shù)字相比,差距極為巨大。我國西部地區(qū)的經(jīng)濟及廣告與東部相比差距仍然很大,這一點在短時間內(nèi)不會有大的變化。

        (二)目標市場

        我們把創(chuàng)業(yè)初期目標市場按地域特點分為三類:福州大學校內(nèi)市場,福州大學周邊市場,閩侯區(qū)內(nèi)市場。

        福州大學校內(nèi)市場主要表現(xiàn)為學校方對外宣傳的廣告需求,校內(nèi)各團體活動的廣告需求,學校內(nèi)舉行各類活動和比賽的廣告需求及畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)所需的廣告宣傳。

        福州大學城市周邊市場的主要表現(xiàn)為的各商鋪、門面的廣告需求,尤其需要注意的是學校附近各門面和商鋪的更新速度很快。

        (三)目標客戶

        目標客戶初期主要定位在福州大學以及鼓樓區(qū)各企業(yè)、商鋪、經(jīng)營生產(chǎn)門面業(yè)主

        (四)營銷概述

        飛騰廣告公司的市場是中國目前“混亂”的低端廣告市場,到2007年12月時,根據(jù)現(xiàn)有規(guī)模測算,其市場已達到億元級標準。若將其已一定形式和法規(guī),規(guī)范化后,據(jù)現(xiàn)階段廣告產(chǎn)業(yè)的規(guī)模,業(yè)界普遍認為該市場能夠分得廣告市場3/1的份額。我們的客戶是中國現(xiàn)在各行業(yè)新興的新創(chuàng)企業(yè),商品針對學生消費群的各級代理零售批發(fā)商和有相關(guān)需要的企業(yè)。解決該類客戶關(guān)心的廣告成本問題正是我們的服務(wù)宗旨所在,我們將用“飛騰”的模式,幫助其推廣宣傳。

        中國飛騰廣告公司目前與博藝廣告有限公司,天藝事務(wù)所, 新勢傳媒,新鮮傳媒直接競爭,但是比較以上競爭對手,我們的宣傳與學生消費群體有更近的距離,并且宣傳的專業(yè)程度和宣傳手段有更多的多樣性。

        六 管理團隊

        我公司計劃員工及管理人員13人,其中總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理兩名、綜合辦公室主任一名、財務(wù)部負責任人一名、人事部負責人一名、營銷部負責人一名、廣告部負責人一名、策劃部負責人一名、物資采購部負責人一名、員工兩名。我公司在職人員都在本行業(yè)有一定的能力和執(zhí)行水平,他們在校期間學習成績優(yōu)秀,各項技能突出,并在校經(jīng)濟參加學校各項活動,其夯實的專業(yè)理論知識以及豐富的社會實踐經(jīng)驗為我公司以后的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。、

        總經(jīng)理:副總經(jīng)理:廣告部:營銷部:執(zhí)行部:綜合辦公室主任:

        財務(wù)部:人事部:物資采購部

        七、財務(wù)計劃

        (一)收入預估表(見表)

        項目/單位(萬元)第一年第二年第三年

        營業(yè)收入468

        減:營業(yè)成本233

        營業(yè)利潤234

        減:銷售和管理成本10。90。8

        減:資產(chǎn)減值損失0。40。50。6

        利潤總額1。62。63。6

        減:所得稅0。20。30。4

        凈利潤1。42。33。2

        (二)融資計劃

        目前飛騰廣告公司的注冊資本為20萬元,并且已經(jīng)吸納XX大學創(chuàng)業(yè)中心3萬元的風險投資。在創(chuàng)業(yè)之初到現(xiàn)在,短時間內(nèi)已經(jīng)完成了3萬元的業(yè)務(wù),實現(xiàn)毛利潤1萬3000元,實現(xiàn)8000元的稅前利潤,并且業(yè)務(wù)量有強勁的增長趨勢。

        八。風險

        飛騰廣告公司經(jīng)營的最大的風險是商業(yè)風險,管理風險和資金短缺引起的財務(wù)風險。但是由于我公司處于初創(chuàng)階段,并沒有過多的財務(wù)負擔,我們可靈活經(jīng)營規(guī)避市場風險,并且通過合作或者吸收投資克服管理和財務(wù)上可能帶來的風險。

        九、附錄

        A。 產(chǎn)品彩頁介紹

        B。 銷售記錄文件

        C。 主要人員簡歷

        D。 專有技術(shù)的證明文件,比如專利證書

        E。 供應(yīng)商的報價單

        F。 其它資料

        室內(nèi)設(shè)計公司創(chuàng)業(yè)準備計劃書篇4

        一、關(guān)于創(chuàng)業(yè)的基本條件可行性概述

        1、市場需求與本人的關(guān)聯(lián)

        本人在家具行業(yè)20多年,十分慶幸這一門類的商品市場需求持久而廣泛。

        2、實施創(chuàng)業(yè)的基本條件

        (1)具有良好的職業(yè)經(jīng)歷和職業(yè)業(yè)績(長期從事技術(shù)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理工作)。

        (2)具有一定時期的創(chuàng)業(yè)模擬準備,如團隊建設(shè)等(決策、執(zhí)行和操作三層骨干人員基本配齊,人員專長涵蓋產(chǎn)品開發(fā)、營銷、生產(chǎn)、管理等要素,且均具有較良好的職業(yè)業(yè)績),這批對象將作為發(fā)起人而加入新辦企業(yè)。

        (3)發(fā)起人(團隊)具有滿足企業(yè)創(chuàng)辦初期的資金需求能力。

        (4)新辦企業(yè)(以下簡稱"企業(yè)")有可能獲得著名品牌的授權(quán)使用。

        (5)企業(yè)有可能獲得原工作單位在政策允許條件下的支持和幫助(可視作輕工國有企業(yè)部分轉(zhuǎn)制的性質(zhì)),其內(nèi)容大致為:作業(yè)場地和部分設(shè)備以及成熟銷售店鋪等方面。

        (6)企業(yè)有可能通過創(chuàng)業(yè)扶持政策獲得流動資金的借入和享受到有關(guān)優(yōu)惠政策,如所得稅減免等。

        (7)一個以核心專長為基礎(chǔ)并輔之于"分解結(jié)合"方式的作業(yè)思路日趨成熟。這個思路是由市場條件和企業(yè)狀況所決定的。做強、做精、做準20%;做好、做妥、做穩(wěn) 80%,在堅持雙贏和不斷學習的引導下做好這個2∶8。例如工藝制造方面,企業(yè)僅完成整個工藝路線中的關(guān)鍵工序和最終工序的加工,約占20%,其余80% 的加工(含制品)由企業(yè)的購買行為支持。購買行為將獲得技術(shù)工藝標準、品質(zhì)控制標準、經(jīng)濟合同履行和合格分承包方的支持。

        (8)企業(yè)的發(fā)起人(群)對建設(shè)"學習型企業(yè)"有強烈的愿望和認同(發(fā)起人群的基本情況略)。

        (9)企業(yè)運行的方向,將向"頭腦型"企業(yè)演變,通過可控制資源因素和不可控制資源因素在銷售和開發(fā)的磨合作用,漸漸實現(xiàn)。企業(yè)運行初期將是這一構(gòu)造的模擬實踐運作和磨合。

        二、企業(yè)的一般情況

        1、公司性質(zhì)和主要經(jīng)營范圍

        公司的法律形式采用有限責任公司形式。性質(zhì)為混合經(jīng)濟,公司的初期投入(注冊資本金)為人民幣60萬元。其中,國有股份約為10%,自然人股份約為90%。

        主要經(jīng)營范圍為:木制家具(含軟體家具)生產(chǎn)、銷售(含延伸產(chǎn)品);工藝品、藝術(shù)品制造、創(chuàng)作及其延伸產(chǎn)品的銷售;室內(nèi)裝潢設(shè)計和室內(nèi)裝潢施工及其配套制品的銷售;咨詢服務(wù);家居式空間相關(guān)用品的制造的原材料銷售(含進口原材料)。

        2、地址選擇

        工廠地址首選為租用原工作單位骨干工廠的一部分。占地面積約為5000平方米,建筑面積約為2500-3000平方米。銷售地選擇在新原單位的專賣商廈(成熟且有良好銷售業(yè)績,上海市區(qū)境內(nèi))。

        工廠首選和次選地理位置均安排在滬青公路二側(cè)的劉行鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)。

        3、經(jīng)營理念

        做小、做精、做好。

        做?。鹤非?∶6.5的和諧(頭腦與軀干),操作2∶8(1∶4)的加工。

        做精:品質(zhì)控制。

        做好:2個方向的服務(wù),即顧客和分供方。為顧客服務(wù)以建立企業(yè)的美譽度,為分供方服務(wù)以提高全面質(zhì)量。

        4、質(zhì)量目標(指最終檢驗入庫檢查狀況)

        特等品率:10%;一等品率:20%;合格品率:100%。

        企業(yè)將在運行初期,貫徹ISO9001體系。貫標6個月后,申請多邊認可的認證證書。

        三、產(chǎn)品與服務(wù)

        產(chǎn)品銷售與服務(wù)范圍見"主要經(jīng)營范圍"。

        其中咨詢服務(wù)為:中小型木制企業(yè)(對象)的技術(shù)、質(zhì)量控制和企業(yè)管理顧問以及為有特殊需求的顧客提供產(chǎn)品、工藝流程設(shè)計。

        四、市場與顧客群分析

        1、目標顧客

        新辦企業(yè)的目標顧客為:

        1.1單體顧客--指購買商品或服務(wù),以滿足居住和提高生活質(zhì)量的人群,其特征是個性化的小量購買,是我們主要服務(wù)對象。

        1.2團體顧客--指購買商品或服務(wù),以滿足營業(yè)需求的顧客(如飯店、賓館、公司等)和銷售需求的經(jīng)銷商(含海外顧客)。其特征是個性化設(shè)計的成批購買和來樣成品生產(chǎn)組織。

        1.3有特殊需求的顧客--指購買服務(wù)范疇內(nèi)的,以滿足生產(chǎn)組織、品質(zhì)控制等需求的顧客(個人或企業(yè))。

        在企業(yè)初期(開業(yè)至18個月間)的計劃銷售額為:65×18=1080萬元。預測上述三類顧客群,分別占企業(yè)銷售總額的:80%(864萬元);15%(162萬元);5%(54萬元)。

        2、顧客需求滿足

        以一定品質(zhì)標準的產(chǎn)品和服務(wù),分別滿足三個顧客群的現(xiàn)實和潛在的需求:

        --以個性化的商品和服務(wù)滿足單體顧客群中的不同層次的需要,以整體化銷售的方式滿足這一類顧客對有效營造溫馨居室和彰顯文化品位的潛在需求。

        --以準時化服務(wù)滿足團體顧客群的需求。

        --以有顯見成效的方案和策劃滿足有特殊需求顧客的現(xiàn)實需求。

        3、顧客群分析及目標市場預測

        新辦企業(yè)的三類顧客群中,第二類即團體顧客和第三類即有特殊需求的顧客在實際運作中是穩(wěn)定的,其銷售額有足夠的上升空間,其原因系由新辦公司的發(fā)起人擁有這方面資源。

        新辦企業(yè)鎖定第一類顧客的大比例,是因為其中是競爭的熱點,參與熱點競爭,是實現(xiàn)新辦企業(yè)運行2:8操作和演練新品開發(fā)能力以及成品控制能力的最好舞臺。參與這個目標市場的競爭,是提高新辦企業(yè)向"頭腦型"組織演變速度的最好途徑。

        第一類(單體顧客群分析)

        目標市場容量(25億-30億元之間)

        僅上海地區(qū)每年約有8-10萬對新婚家庭和25萬個家庭搬遷至新居,需購房或置換950萬一1000萬平方米。據(jù)調(diào)查顯示,72%的居民接受的家具價格為 5000-8000元之間,頸測每平方米約可帶來300元的家具消費,此項的容量計算為30億元?;虬葱禄?、搬遷數(shù)按二室一廳家具消費10000元計,也大抵相當。因此,上海地區(qū)的單體顧客年購買需求為25億一30億元之向。

        流價格情況(五件套臥房家具是;6000-7000元/套):

        據(jù)對1000名月薪在900-1200元之間的中等偏下的上海消費者的問卷調(diào)查顯示:6000-7000元五件套家具(床、床邊柜2件、大衣櫥、低柜)為這類顧客的主流價格。他們當中購買主流價格的顧客為89%;購買高檔國產(chǎn)家具的為7%(含紅木家具);購買高檔進口家具的為4%。

        4、市場前景與優(yōu)、劣勢分析

        4.1 市場前景:市場容量和主流購買群情況顯示,主體價格的年銷售總額為22億-26億元間。"上海牌"家具在這一目標市場中的年銷售額約為0.40-0.45 億元之間,市場占有率僅為1.5%左右,作為具有40年歷史和上海家具產(chǎn)品唯一連續(xù)4年獲得市名牌產(chǎn)品稱號的品牌,其擴大占有率的空間較為廣闊。本企業(yè)目標銷售為624萬元,僅占該品牌銷售總額的13%左右,市場前景較為樂觀。

        4.2優(yōu)劣勢分析:新辦企業(yè)的優(yōu)勢如前所述;劣勢情況為:

        a.流動資金的缺口。b.生產(chǎn)鏈銜接和品質(zhì)控制環(huán)節(jié)方面的有素質(zhì)的人員缺口。c.新設(shè)銷售點的4PS的領(lǐng)會運用欠缺。d.CAD輔助設(shè)計跟進和設(shè)計成本的跟進速度不快。e.作業(yè)團隊的磨合速度和親和度尚顯不夠。

        五、競爭

        1、企業(yè)競爭對手分析

        在臥房家具主流價位的目標市場內(nèi),競爭對手的價格和服務(wù)、

        款式、品質(zhì)情況如下表:

        競爭對手款式價格服務(wù)品種木料

        外地企業(yè)A和式9900元一般變化少實木

        上海企業(yè)B流行款8632元一般變化多雙包抽木

        上海企業(yè)C流行款7200元一般變化少雙包水曲柳

        2、競爭對策

        2.1服務(wù)做好:其中包括安居、使用說明;隨訪、公開承諾等。

        2.2款式做多:同一造型產(chǎn)品有A、B、C版,使喜歡造型和欲少花錢的顧客能夠在三個價位上選擇較適合自己的價格。

        2.3價格做公:企業(yè)受到的優(yōu)惠政策的部分讓給消費者。

        六、定價與銷售

        1、企業(yè)第一年銷售計劃:年銷售額780萬元;第二年銷售計劃:年銷售額780萬元,月均銷售65萬元。

        時間1-3月4-6月7一9月10-12月

        銷售額273156117234=780萬元

        百分比35%20%15%30%=100%

        2、定價和銷售渠道

        定價:擬將"破壞價格"和需求導向定價、競爭導向定價法交替使用。

        銷售渠道:鑒于企業(yè)授權(quán)使用著名品牌,在原單位品牌專賣商廈內(nèi)辟有500~l000平方米專用銷售地直銷。

        3、促銷手段

        (1)價格適宜。

        (2)專用銷售地的氛圍營造,使現(xiàn)實和潛在商品選購

        者在銷售地停留時問增多,構(gòu)成慕名(品牌)、停留、討論、異議、成交的良好過程。

        (3)做顧客的顧問和助手,提倡在一定條件下的顧客少購買行為、宣傳"少工序勝多工序的"家具選購原則。

        (4)宣傳:售后服務(wù)專用車輛,媒體廣告和軟廣告,產(chǎn)品及相關(guān)的宣傳品(冊)。

        (5)不設(shè)購買金額下限的隨品贈送,印有企業(yè)標志的獨特定制的工藝品。

        (6)銷售區(qū)域內(nèi)辟設(shè)"上海牌"家具發(fā)展陳列,彰顯產(chǎn)品的文化內(nèi)涵和新工藝應(yīng)用等。

        七、成本計劃

        企業(yè)的產(chǎn)品群由1、2、3類構(gòu)成。其成本計劃如下(第一、

        二年,銷售價100%):

        類別123

        內(nèi)容單體顧客團體顧客有特殊需求的顧客

        成本計劃(目標成本)%88%85%20%

        毛利率%12%15%80%

        成本計劃:料、工、費(財務(wù)費用、租賃費用、銷售費用、保險

        費用、運輸費用、折舊費用等可計入成本的費用)。

        例:單體顧客產(chǎn)品(成套臥房)的成本構(gòu)成表:

        (1)主要原輔材料和成型加工件:約占55%

        (2)精加工和裝飾的材料和人工支出:18%

        (3)宣傳廣告費用和開發(fā)試樣費用:5%

        (4)管理費用(財務(wù)費用、租賃費用等):10%

        (5)毛利率:12%

        八、現(xiàn)金流量計劃

        年銷售780萬元,月銷售65萬元,生產(chǎn)周期40天,其中第二類和第三類不作現(xiàn)金流量計劃。因為第二類有50%訂金,第三類隨機投入的主要是文員和操作人員薪金支出。

        780萬元×80%=624萬元;

        624萬元÷12=52萬元(用第一類產(chǎn)品銷售)

        資金周轉(zhuǎn)天數(shù):80-90天/次

        流動資金需求量:總銷售值的55%,即28.6萬元×3個月=85.8萬元

        銷售額(第一類)期初投入期末投入期中回收期末回收

        52萬元/月28.6萬元85.8萬元52萬元156萬元

        156萬元/3個月

        具體現(xiàn)金流量由專業(yè)人員設(shè)計。

        九、投資回收

        1、投資回收期(初期投入額為100萬元)

        新企業(yè)的設(shè)計投資回收期為(不低于)20個月。

        2、投入資本的初期分配

        固定資產(chǎn)投入流動資金投入一次性銷售地投入

        20%80%

        20萬元80萬元40萬元

        100萬元其中40萬元為流動資金貸款

        初步固定資產(chǎn)和流動資金總計為140-150萬元之間。

        十、組織和員工

        1、組織

        鑒于小型組織的特點,經(jīng)理層將分別兼任作業(yè)層3個部門的負責人.管理跨度不大于1∶4,努力實現(xiàn)1∶3。[參見下頁表]

        2、員工

        企業(yè)初期配員額為30人以下。配員標準為人均年銷售額25萬元以上(65萬×12個月=780萬元÷25萬元=31.2人)。

        執(zhí)行層

        決策層

        員工中的60%以上為國有企業(yè)協(xié)保和富余的相關(guān)人員(以滿足市政府有關(guān)享受優(yōu)惠政策的比例要求設(shè)定),員工的工作條件和薪金待遇應(yīng)是好的環(huán)境和比較好的待遇(善待員工就是善待投資者自己)。

        十--十四(略)

        十五、申辦程序及日程安排

        1、步驟

        發(fā)起人確定投入款確定性質(zhì)確定起草章程

        姿本金到位登記式發(fā)起注冊

        2、日程表(籌備)

        企業(yè)的籌備期為90天。

        鑒于企業(yè)擬租用原單位部分裝備和不同性質(zhì)的職工,均須得到原單位的確認,故總體的日程安排,須經(jīng)確認之后開始操作。


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