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      倉庫收貨流程

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      倉庫收貨流程

        倉庫收貨的流程是什么,倉庫收貨的收貨原則是什么。小編給大家整理了關(guān)于倉庫收貨流程,希望你們喜歡!

        倉庫收貨流程

        倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的重要組成部分,是零售企業(yè)貨品周轉(zhuǎn)儲備的命脈,同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。倉管的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,合理布局,內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制,進行科學(xué)分工,做好庫位分類。做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向終端,加速資金周轉(zhuǎn)。倉庫收發(fā)貨流程為:1.供應(yīng)商 →2.倉庫確認→ 3.確認入庫→ 4.店鋪發(fā)貨→ 5.發(fā)出貨品入電腦→ 6.確認出庫→ 7.手工帳與電腦系統(tǒng)核對。

        一、供應(yīng)商。在每批貨品到達之前,應(yīng)及時和商品管理部取得聯(lián)系,確認供應(yīng)商貨品的到貨時間、數(shù)量,安排好人手、工具、倉庫庫位。

        二、到貨確認及確認入庫

        1、 到貨時,必須依照隨到貨品單據(jù),對到貨貨品做好相應(yīng)核對后方可入庫,按貨品的規(guī)格擺放,確定好庫位。所到貨品,按倉庫實地要求整箱貨品的區(qū)位擺放(整件貨品可以按五五擺放方法);零散貨品及時核對明細和數(shù)量,確認數(shù)量與到貨數(shù)量是否一致。貨品數(shù)量核對完畢后,及時匯總每款數(shù)量和到貨總數(shù)量是否與來貨清單一致,有差異及時和供應(yīng)商取得聯(lián)系。

        2、 貨品入庫時,若單據(jù)與到貨商品不相符,應(yīng)及時上報相關(guān)部門,注意貨品包裝的完整性,不合格品,應(yīng)隔離堆放或直接拒收,做好與相關(guān)部門溝通,及時處理。

        3、 合格貨品入庫后,及時安排人員錄入電腦系統(tǒng),系統(tǒng)錄入完畢審核后,由倉庫主管核對確認入庫。做好手工帳登記、入庫時間登記,做到帳貨相符。

        4、 入庫后的貨品中發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo),做到及時處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發(fā)票,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。

        5、 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本倉庫員工擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火。

        三、店鋪發(fā)貨入系統(tǒng)及確認出去

        1、 發(fā)貨時應(yīng)由商品部從系統(tǒng)里制作店鋪發(fā)貨單據(jù)(調(diào)撥單),倉庫按系統(tǒng)里的發(fā)貨單據(jù)進行配貨。在配貨的過程中,如果發(fā)現(xiàn)庫存商品與發(fā)貨單不一致,及時修改發(fā)貨單。當(dāng)所配的實際出庫商品和系統(tǒng)發(fā)貨單一致時,審核單據(jù),打印出庫單據(jù),確認發(fā)貨。

        2、 出庫貨品掃描時,所要掃描的商品必須要和系統(tǒng)跟進核對,以防系統(tǒng)速度問題,出現(xiàn)重復(fù)掃描或漏掃,掃描的貨品必須正確擺放,以便分清。

        3、 發(fā)到店鋪的貨品,因按照商品的屬性歸類裝箱或打捆,標(biāo)明裝箱或打捆數(shù)量。所發(fā)出的貨品必須附帶清單。

        4、 倉庫主管做好發(fā)出貨品的數(shù)量登記和發(fā)出貨品數(shù)量的確認。

        5、 店鋪在收到貨品時,跟據(jù)清單核對確認。有差異,及時與商品部取得聯(lián)系,調(diào)整庫存。

        四、帳帳核對。所有倉庫的貨品不僅在系統(tǒng)有賬目,還必須做好手工賬簿的登記。手工賬的登記的日期必須要和系統(tǒng)登記日期一致。目的在防止賬目出現(xiàn)問題時做到準(zhǔn)確核對和防止系統(tǒng)故障所不能確定因素。

        倉庫收貨八大原則

        一.倉庫入庫流程

        1.物料進公司后,倉庫管理員必須憑送貨單,廠商檢驗合格單,公司質(zhì)檢部檢驗合格單才能辦理入庫。

        2.拒絕不合格或手續(xù)不全的物料入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。(難以搬移或車間急用的,領(lǐng)導(dǎo)特批的料件除外,但要通知相關(guān)人員辦理入庫,領(lǐng)料手續(xù))。

        3.入庫時倉庫管理員必須查點物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、合格證等項目。如:發(fā)現(xiàn)采料數(shù)量、型號、單據(jù)不全時不得辦理入庫手續(xù)。

        4.未辦理入庫手續(xù)的物料一律作待檢處理,放在待檢驗區(qū)域內(nèi)。對檢驗不合格的物料一律退回,放在暫放區(qū),并同時通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。

        5.收料單(入庫單)必須填寫完整。供應(yīng)商單位名稱一律寫全稱,并與送貨單一致。鋼材收料單上還應(yīng)注明數(shù)量和重量,收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人員簽字,每批物料入庫金額必須與發(fā)票的金額一致。

        收貨(入庫)三原則:

        1.仔細核對單據(jù)和憑證,按單據(jù)、手續(xù)準(zhǔn)確收料。

        2.所有物料的收、發(fā),倉管員都要如實填寫實際數(shù)量。

        3.按先進先出的原則收,發(fā)物料。

        二.物料的保管和存放

        1.公司所購一切物料,嚴(yán)格實行先入庫存,后使用的管理制度

        2.所有物料必須放在物料架上,按類別擺放整齊,不能上貨架的特殊物品應(yīng)放在托盤上擺放整齊。

        3.所有物料要按類別擺放好,并填寫物料卡,如實填寫出庫,入庫數(shù)量和經(jīng)辦人。

        存放要注意事項:四清,四保,四定位。

        四清:倉庫物料要做到物清,帳清,質(zhì)量清,用途清。

        四保:保質(zhì)(質(zhì)量良好,確保物料不繡,不潮,不壞,不酶,不腐等不良現(xiàn)象)。

        保量.(數(shù)量的準(zhǔn)確,帳,卡,物相符,保證無差錯,無缺少)。

        保生產(chǎn).(收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),確保生產(chǎn)上的所有用料)。

        保安全(提高警惕,加強防盜,防火,防事故,隨時排除一切事故隱患,確保公司

        利益不受損害)。

        四定位:按庫別,貨架,貨層,貨位四個號進行統(tǒng)一編號,并記錄在卡上.

        三.倉庫出庫流程

        1.各類材料,勞保等物料的出庫,要遵循先進先出的原則。

        2.車間領(lǐng)用的物料必須填寫領(lǐng)料單由經(jīng)理或車間主任簽字后至倉庫領(lǐng)取。

        3.倉庫管理員應(yīng)按領(lǐng)料單的型號、規(guī)格、數(shù)量與領(lǐng)料員確認無誤后方可發(fā)料,倉管員應(yīng)如實填寫物料卡,入賬。

        4.倉管員在月末前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的核對工作,以保障成本核算的準(zhǔn)確性。

        5.在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記,用完后及時歸還倉庫并做好登記.

        6.生產(chǎn)車間內(nèi)領(lǐng)的常用工具應(yīng)妥善保管,領(lǐng)用應(yīng)遵循以舊換新的原則進行發(fā)料,倉管員要做好記錄.

        發(fā)貨(出庫)有三原則:

        1.手續(xù)不齊全時不要發(fā)貨,除非有經(jīng)理特批;

        2嚴(yán)禁發(fā)出已經(jīng)確認為不合格物料;

        3嚴(yán)禁私自使用或者取走庫存品。

        四.物料(物資)的申購

        1.計劃內(nèi)申購(依據(jù)公司目前現(xiàn)采購日)

        各公司生產(chǎn)部根據(jù)訂單和市場部銷售計劃,評估原輔材料的需求清單和使用量(含勞保用品),由各公司車間經(jīng)理或主任簽好字的Excel表格, 于每周六上午12點之前送至倉庫,由倉庫統(tǒng)一匯整后于下周一中午12點之前統(tǒng)一送至供應(yīng)部統(tǒng)一購買.

        2.計劃外申購(適用于新增項目,實驗用品,臨時增加原輔材料或機器配件)

        用于新增使用的原輔材料申請人應(yīng)提前與倉庫管理員核對需求物料的庫存情況,對于需要購買的物料應(yīng)填寫物料申購單,由部門經(jīng)理或主任簽字后送至倉庫匯整后統(tǒng)一交至供應(yīng)部.

        備注

        1.不按規(guī)定程序,未經(jīng)經(jīng)理或主任簽字審批的采購項目,由經(jīng)辦部門或經(jīng)辦當(dāng)事人自行負責(zé)處理,倉庫有權(quán)拒絕入庫,財務(wù)有義務(wù)拒絕報銷相關(guān)款項.

        2.生產(chǎn)用品由生產(chǎn)部提出申請,部門經(jīng)理或主任簽字后送至倉庫,統(tǒng)一購買,辦公用品及辦公耗材由綜合辦負責(zé)申購.

        五.盤點

        1.定期盤點(循環(huán)盤點)

        2月末盤點

        倉庫每個月組織一次盤點,盤點時間一般在月末1-2天。

        盤點注意事項:

        1.盤點采用實盤實點的方式,禁止目測數(shù)量,估計數(shù)量.

        2.盤點時注意物料擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放順序。

        3.盤點過程中注意保管好盤點表,避免遺失。

        4.庫存物料清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和錯誤應(yīng)及時查明原因,并進行處理。如屬盤點或需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行處理,否則一律嚴(yán)懲。

        六.危險品存放

        為加強對危險化學(xué)品的安全管理,預(yù)防,控制和消除職業(yè)中毒危害,保障

        公司員工的身體健康及相關(guān)權(quán)益,到時盡量能專門設(shè)個化學(xué)品區(qū)域。

        1. 危險化學(xué)品采購人員和銷售人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn),取得上崗資格。

        2.銷售化學(xué)品的供貨商應(yīng)向我公司提供危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和注意事項,以證我公司在運輸,裝卸,儲存,使用過程中的安全。

        3.供應(yīng)部不得購買未取的危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營許可證單位的危險化學(xué)品。

        七.安全庫存

        各車間常用備品及物料根據(jù)周用量和月使用量,及廠商所交貨的最短時間設(shè)置的庫存量。從而降低庫存量的同時保證車間能正常生產(chǎn)。

        八.呆滯品

        就是之前買的物料現(xiàn)在不用或長時間不使用??词欠衲芎侠碛迷谄渌胤蕉档统杀尽?/p>

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