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      采購流程四步驟

      時間: 嘉敏1004 分享

      采購流程四步驟

        采購工作流程,顧名思義就是采購工作的具體步驟,即先做什么、再做什么。小編給大家整理了關于采購流程四步驟,希望你們喜歡!

        采購流程四步驟

        一,下單:

        1.一般情況下,采購人員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產品型號,數量。

        2.分析缺料信息是否合理,再將訂單下給供應商,訂單必須含有以下信息:材料型號,數量,單價,金額,計劃到貨日期。

        3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核

        4.訂單FAX給客戶以后,采購人員需要與客戶核對采購信息,同時要求簽字回傳。

        二,跟催:

        采購訂單完畢以后,采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至材料到達我公司。

        三,入庫:

        1,實物入庫:

        收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,訂單號,存貨編碼,數量;如訂單上的信息與采購訂單不符,征求采購人員意見是否可以收下。

        2,單據入庫:

        采購人員按照檢驗合格單,將檢驗單上的數據入到中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現為:(1)外加工的檢驗合格單沒有入庫;(2)采購入庫訂單號和數量比較混亂。

        四,退貨:

        采購填寫退貨單,進行訂單退貨。

        采購工作流程是什么

        一、比選采購方式的主要流程:

        1、采購人發(fā)出采購信息(采購公告或采購邀請書)及采購文件;

        2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件;

        3、采購人對供應商應答文件進行評審,并初步確定中選候選供應商

        (中選候選供應商數量少于遞交應答文件供應商數量,具體數量視采購項目情況而定);

        4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利;

        5、采購人確定最終中選供應商,并向所有遞交應答文件的供應商發(fā)出采購結果通知;

        6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。

        二、競爭性談判的主要程序:

        1、采購人發(fā)出采購信息(采購公告或采購邀請書)及采購文件;

        2、供應商按采購文件要求編制、遞交初步應答文件;

        3、采購人根據初步應答文件與所有遞交應答文件的供應商進行一輪或多輪談判,供應商根據采購人要求進行一輪或多輪應答;

        4、采購根據供應商最后一輪應答進行評審,并確定成交供應商;

        5、采購人向所有遞交應答文件的供應商發(fā)出采購結果通知;

        6、采購人與成交供應商簽訂采購合同。

        采購的基本原則:成本效益原則質量原則、 進度配合原則、公平競爭原則。

        采購管理的基本流程是什么

        一、尋價

        (一)明確原材料采購要求

        1、根據具體使用

        確認要求:

        (1)技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求(包括產品的型號、技術參數、材質等);

        (2)提出部門提出物料要求,采購根據采購小樣,試產后再由提出人確認物料具體要求(針對不明確物料需求的情況)。

        2、 采購人員整理原材料采購要求,供后續(xù)采購提供依據,如有更改生產及時通知采購部門。

        (二)供應商的開發(fā)

        1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料,至少尋找3家以上的供應商;電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通:索要相關技術資料、報價表等,必要時可要求寄樣品以供我們測試;

        2、初步比較后找相對合適的3家(或以上)作實質性的溝通(對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估),通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》,并依此作為選用供應商的依據。

        3、跟蹤樣品到貨及使用情況;

        4、各項考察合格后可進行初步合作:打樣、小批量采購等;

        5、初步合作完成作一個評定,確定合格后選取為合格供應商或加工商,如仍存在問題要求其限期改善,直至達到我方的標準。

        二、采購過程的實施

        (一)采購申請:

        1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請,經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收;采購人員制作采購計劃并根據要求進行供應商選擇與實施采購;

        2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請,經主管部門經理批準后交采購部簽收(特殊情況也可由行政部自行采購);

        (二)采購實施:

        1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單,經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單(購銷合同)簽章確認后回傳,采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、,確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發(fā)貨,采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況;

        2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現金,直接到市場購買,月用量)大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

        (三)采購跟進:

        1、所有采購單(購銷單)都應匯總到《采購計劃表》上,以便統(tǒng)一管理;

        2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》,依此作為跟進交貨和溝通的依據;

        3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數量與質量,對于壞料立即退貨、少料要求補料;

        4、把訂單物料入庫單交一聯到采購部,采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上,以備查詢。

        與及時跟進。

        (四)供應商管理:

        1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》;

        2、定期(每季度)對所有協(xié)力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估,具體見《目錄》;

        3、按評估結果對供應商進行分類(分A、B、C、D四級):A類為優(yōu)秀,B類為合格,C類為免強合格,D類為不合格;

        4、對A類供應商保持良好的和作關系;對B類供應商要加強溝通;對C類供應商要求限期改善;對D類供應商予以取消,終止合作關系;

        5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。


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