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      公司出納員崗位職責怎么制定

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        服從分配、聽從指揮,嚴格遵守各項操作規(guī)程和各項規(guī)章制度,使生產(chǎn)規(guī)范化。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責范本,歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!

        公司出納員崗位職責(一)

        第一條在財務經(jīng)理領導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

        第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。

        第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

        第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

        第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

        第六條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

        第七條嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

        第八條核實人事部門提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

        第九條負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。

        第十條負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù),做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

        第十一條負責掌管公司財務保險柜。

        第十二條完成財務經(jīng)理臨時交辦的其他工作。

        公司出納員崗位職責(二)

        一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司財務管理制度,認真履行會計職責,遵守職業(yè)道德,維護公司合法權益。

        二、按照會計制度的規(guī)定,正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。

        三、負責總賬、明細賬的登記與核對,負責財務報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

        四、負責稅務申報工作,及時填制稅務申報表,按時繳納稅款。

        五、年終決算完畢,應將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。

        六、做好領導臨時交辦的其他工作。

        公司出納員崗位職責(三)

        成本會計崗位職責

        一、負責成本、費用的分析核算,審核、控制公司各項成本的支出,促進增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟效益。

        二、協(xié)助會計進行報表報送、稅務申報、發(fā)票認證等工作。

        三、負責領購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務業(yè)發(fā)票。

        四、做好票據(jù)的領用登記工作,對收回的票據(jù)必須進行清點核對,定期整理,及時催繳杜絕隱患。

        五、負責接待和協(xié)助稅務機關的查票、驗票工作。

        六、做好領導臨時交辦的其他工作。

        公司出納員崗位職責(四)

        1. 負責銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調節(jié)表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。

        2. 向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況,并及時反饋銀行有關信息。

        3. 對收回的票據(jù)必須進行清點核對,確認并登記所收資金,對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。

        4. 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

        5. 編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結,賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

        6. 負責保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。

        7. 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

        8. 做好領導臨時交辦的其他工作。

        公司出納員崗位職責(五)

        材料會計崗位職責

        1.熟悉和掌握有關材料會計法規(guī),協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

        2.做好材料儲備控制,包括材料采購的控制,庫存的控制,材料消耗的控制,審核采購用款計劃。

        3.搞好材料的日常核算和管理工作,配合供應、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”,審查材料收發(fā)的原始憑證。

        4.負責做好材料的稽核工作,參與材料的清查盤點,月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

        5.做好領導臨時交辦的其他工作。


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