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      審計經(jīng)理崗位職責標準模板

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        工作上,每一個職位都有對應的崗位職責,正所謂行行出狀元,能發(fā)揮好自己的能力,就要遵守自己的崗位職責。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責,歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!

        審計經(jīng)理崗位職責(一)

        1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

        2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

        3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

        5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

        6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

        審計經(jīng)理崗位職責(二)

        1、負責對公司經(jīng)營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

        2、協(xié)助審計主管編寫內(nèi)部審計計劃;

        3、規(guī)范財務核算,審計財務報表,審核預決算;

        4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;

        5、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;

        6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據(jù);

        7、參與公司業(yè)務流程或制度改進和風險評估。

        審計經(jīng)理崗位職責(三)

        1..按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

        2.負責審計數(shù)據(jù)的準確性;

        3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;

        4.對財務收支、經(jīng)營活動進行審計;

        5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;

        6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

        7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;

        8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;

        9.與銀行、稅務局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

        10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計。

        11.負責根據(jù)公司經(jīng)營狀況及稅務要求進行納稅籌劃,合理稅負,規(guī)避稅務風險,按稅務要求進行納稅申報;

        12.兼顧董秘工作。

        審計經(jīng)理崗位職責(四)

        1、擬定所負責業(yè)務版塊的審計計劃,并組織實施;

        2、組織對主要業(yè)務板塊的經(jīng)營情況開展日常監(jiān)督工作;

        3、根據(jù)檢查結(jié)果,出具審計報告或?qū)m棛z查報告;

        4、組織部門人員針對公司違規(guī)案件進行調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果擬定報告并出具處理建議;

        5、跟進各類稽核、審計、調(diào)查工作的結(jié)果,要求相關(guān)業(yè)務部門進行整改,并對整改實施情況進行監(jiān)督;

        審計經(jīng)理崗位職責(五)

        1、編寫審計工作計劃: 經(jīng)審計部總監(jiān)授權(quán),編寫審計項目工作計劃和年度審計計劃; 擔任具體審計項目負責人或參與審計項目,組織/實施/參與具體項目審計工作,保證審計工作的質(zhì)量和進度;

        2、協(xié)助完善集團審計文件與制度: 根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展需要和國家相關(guān)法律法規(guī),協(xié)助審計部總監(jiān)擬定并完善集團內(nèi)部審計制度及相關(guān)工作文件;

        3、開展內(nèi)部審計:

        內(nèi)部控制審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司各業(yè)務循環(huán)的內(nèi)部控制進行審計,檢查是否有完善并支撐業(yè)務發(fā)展的內(nèi)控制度及各項流程制度是否得到有效執(zhí)行;

        經(jīng)營成果審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計,并擬寫審計報告,報集團總裁審閱;

        財務收支審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對公司各項財務收支、專項資金的使用和核算進行審計,檢查公司的資金和財務狀況,對公司的財務報表進行審計,檢驗其真實性、準確性,及時向集團總裁報告情況;

        啤酒營銷審計:根據(jù)公司年度審計計劃,獲審計總監(jiān)委派,對啤酒公司營銷費用的投放及效果進行審計,檢查是否有完善并支持業(yè)務開展的流程制度及各項制度是否得到有效執(zhí)行;

        離任審計:獲審計部總監(jiān)委派,對經(jīng)批準即將離任的人員,按公司的要求對其工作狀況和工作業(yè)績進行客觀、公正地全面審計;

        工程審計:根據(jù)公司要求,組織審計人員,必要時協(xié)調(diào)外聘專業(yè)工程技術(shù)人員,對集團范圍內(nèi)工程建設項目的預算、決算進行審計; 限制性項目審計:獲審計總監(jiān)委派,實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。

        4、配合外部審計: 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定制度,配合外部的審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查。

        5、審計項目管理:

        負責所獲指派之審計項目的現(xiàn)場工作組織、分工、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與被審計單位溝通,必要時向部門總監(jiān)匯報,擬定審計報告,提出內(nèi)部審計意見及建議,并將項目審計結(jié)果與被審計單位管理層進行反饋溝通。


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