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      超市業(yè)務(wù)流程

      時間: 嘉敏1004 分享

        采購部經(jīng)理簽字同意新商品進(jìn)場,采購部根據(jù)市場核價,轉(zhuǎn)給信息部做新商品建檔表錄入。小編給大家整理了關(guān)于超市業(yè)務(wù)流程,希望你們喜歡!

        超市業(yè)務(wù)流程

        一. 新品導(dǎo)入流程

        制定年度開發(fā)計劃,新產(chǎn)品開發(fā),新品導(dǎo)入會,資料錄入商品編,門店進(jìn)貨,淘汰舊貨,陳列銷售。

        二. 新品談判流程

        供貨商:1.提供產(chǎn)品樣品及相關(guān)證件;2.填寫供貨商基本資料表.

        采購部:1.審核各種證件及樣品;2.洽談交易條件,3.建立供貨商檔案,4.簽訂供貨合同,5確立供貨名細(xì)商品編碼,定價;6.采購部長審核,簽字.

        電腦部:1.錄入供貨商信息,2.錄入商品信息,3.錄入合同條款.

        采購部:1.填寫訂貨單及新品通知單,2.憑訂貨單向供貨商提出要貨.

        接貨部:1.依訂貨單按驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收商品,2.打印“進(jìn)貨商品驗收單”.

        柜組:1,驗收商品,2.商品陳列標(biāo)價.

        顧客:1.自選商品,2.統(tǒng)一收銀.

        三.舊品補貨流程

        門店:填寫“補貨單”一式兩聯(lián).

        采購部:下訂單,一式兩聯(lián).

        供貨商:1.攜“訂單”及“隨貨同行單”,2.送貨到接貨處.

        接貨員:1.查驗進(jìn)否有隨貨同行單,2.查驗訂單是否完整,準(zhǔn)確,3.查驗商品品名,規(guī)格,數(shù)量與訂單是否一致,4.查驗商品質(zhì)量,5.查驗商品保質(zhì)期限,6.查驗商品條形碼,7.符合標(biāo)準(zhǔn)商品進(jìn)入賣場.

        錄入員:1.查驗條碼或打印店內(nèi)碼,2.核對單品進(jìn)價及訂單總價,3.打印商品驗收單,一式兩聯(lián)并簽字,4.廠商,接貨員,柜組長,保安簽字后,一聯(lián)交廠商,另一聯(lián)同訂單、隨貨同行單轉(zhuǎn)財務(wù).

        四.日接商品接貨流程(暫不用)

        日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,雞蛋,半成品,鮮奶,豆制品,冷凍品,鮮活品及保持期在半個月以內(nèi)的食品.

        柜組長:訂貨

        供貨商:送貨;

        生鮮組長:議價,定價;

        柜組長:1.對照日接商品驗收單及隨貨單驗貨,2.扣除損耗,3.在日接商品驗收單上填寫實收數(shù)量及總價,廠商,接貨員及生鮮科長簽字,蓋商品驗貨收訖章,一聯(lián)給廠商,一聯(lián)柜組留存,一聯(lián)與隨貨同行單送至財務(wù).

        五.店面換貨流程

        指店面銷售的商品與供應(yīng)商之間相同貨號商品的交換.

        門店:1.柜組提出換貨申請,2.店長審批,3.柜組將換貨商品交接貨口.

        接貨:1.與保安核對,2.與廠商換貨.

        要求:1.1000元以下,由店長核準(zhǔn),1000元以上,由總經(jīng)理核準(zhǔn).

        2.所換商品必須是同一規(guī)格,名稱,型號,同等數(shù)量.

        3.換貨時須雙方人員和接貨,保安同時在場.

        4.換貨后,須及時將商品放回店面.

        六.退貨業(yè)務(wù)流程

        退貨指由于商品滯銷,質(zhì)量,包裝等,供貨商承諾退貨等原因而發(fā)生的,直接由采購發(fā)出退單的商品退貨.

        柜組:填寫商品退換單.

        采購部:1.采購部長審批退貨單,2. 采購主管與供貨商協(xié)商.

        錄入室:機制“退貨商品單”一式兩聯(lián).

        店面:接單備貨,接貨保安查驗后發(fā)貨.

        供貨商:收貨后,在退貨單上簽字.

        錄入室:1.在登記本上簽字,2. “商品退貨單”一聯(lián)給供貨商,一聯(lián)隨“退貨單”轉(zhuǎn)財務(wù).

        財務(wù):依退貨情況做帳務(wù)處理.

        七.調(diào)價流程

        廠商或采購:提出調(diào)價申請.

        采購主管:1.審核是否符合規(guī)定,2.填寫商品“調(diào)價單”一式兩聯(lián),3.采購部長審核簽字,4..進(jìn)價調(diào)高,售價低于進(jìn)價由總經(jīng)理簽批,6.由業(yè)務(wù)內(nèi)勤負(fù)責(zé)傳單,一聯(lián)存根,一聯(lián)財務(wù),7.商品快訊特價期滿按時恢復(fù)原價.

        錄入室:1.錄入信息,2.下發(fā)變價信息.

        店面:按調(diào)價單”更換價簽,POP.

        財務(wù)部:按”調(diào)價單”進(jìn)行監(jiān)督檢查.

        1調(diào)價分為進(jìn)價變化和售價變化.

        2.不管何種變化必須填寫變價單.

        3.進(jìn)價變化,采購提出,主管簽字.

        4.營運部市調(diào)后提出售價調(diào)整建議,由采購決定調(diào)整與否.

        5.錄入員錄入變價單后簽字,并存檔以備查詢.

        八.清退流程

        廠商:1.提出清退申請,2.填寫“異常商品報批單”,采購員簽字.

        采購部:1.采購主管簽字,2.采購部長審核.

        財務(wù)部:1.核對債權(quán)債務(wù),2.通知店面辦理清退.

        店面:1.店長簽批,2.辦理清退.

        財務(wù)部:帳務(wù)處理.

        九.顧客退換貨流程

        顧客:1.POS小票,2.退換貨商品.

        服務(wù)臺:1.按退換貨原則處理,2.退現(xiàn)填寫顧客退(換)貨單,店長簽字,加蓋退現(xiàn)章,到指定銀臺辦理,3.換貨(A商品換A商品)直接由理貨員辦理,4.遇有質(zhì)量問題的及時向采購部匯報.

        顧客:持退換貨處理單選購商品到銀臺辦理.

        柜組長:1.營業(yè)結(jié)束后,到服務(wù)臺領(lǐng)取退貨商品,2.組長按取商品實物,核對后在退換(貨)匯總表簽字.

        客服:將退換清單及換貨匯總表由客服部長簽字后由商管核對轉(zhuǎn)財務(wù).

        超 市 基 本 流 程

        一、 商品建檔流程

        采購部經(jīng)理簽字同意新商品進(jìn)場,采購部根據(jù)市場核價,轉(zhuǎn)給信息部做新商品建檔表錄入。

        二、 訂單、入庫單,要貨配貨單流程:

        1.門店下訂單給商管部,商管部根據(jù)訂單(實收數(shù)量)下要貨計劃給配送中心,配送中心按實際出庫商品打印配送單,隨車配送到門店。門店根據(jù)來貨的實際數(shù)量,按實際到貨數(shù)量打印入庫單。

        三、 調(diào)價單流程:

        采購部根據(jù)商品新的進(jìn)價進(jìn)行核對,下商品調(diào)價單給信息部,信息部根據(jù)商品調(diào)價單(進(jìn)、銷價)做商品錄入、打印價簽。

        四、 報損流程:

        門店根據(jù)商品破損狀態(tài)填制報損單,門店店長確認(rèn)后簽字,做商品處理,信息部審核報損單并錄單。

        五、 標(biāo)價簽打印

        商品進(jìn)場上貨架前,由理貨員手抄商品詳細(xì)資料到電腦房打印標(biāo)簽,方可上貨架,如發(fā)現(xiàn)商品資料與電腦商品中的資料不符,一切以電腦中為主(如:條碼、價格等)。

        注意事項:電腦中的自制條碼打印出來必須覆在原商品條碼上,有兩個商品條碼重復(fù),則兩個商品都須為自制條碼。

        六、 盤點流程

        1. 提前1天做盤點準(zhǔn)備,盤點前1天告知配送中心盤點日期,停供商品。理貨員進(jìn)行貨柜整理,同一商品放在同一位置,A商品后不允許有B商品。門店倉庫可以先盤點。

        2.盤點時,審核確認(rèn)一切往來單據(jù)。由理貨員分區(qū)分貨架進(jìn)行管理對商品做Z形盤點法從左至右上至下進(jìn)行盤點,1次盤點后,有差異的進(jìn)行復(fù)盤,然后對2次盤點的結(jié)果進(jìn)行對比,確認(rèn)無誤后由信息員進(jìn)行錄入。

        3.對于無法通過盤點機進(jìn)行錄入的商品,如:生鮮、散貨由后臺電腦操作員進(jìn)行錄入。

        七.倉庫商品的盤點流程

        1. 盤點前7天,查看商品庫存,通知供應(yīng)商停止送貨。倉庫應(yīng)在盤點前半日做好所有涉及庫存數(shù)據(jù)的單據(jù)處理,嚴(yán)禁白條抵庫存;

        2. 按責(zé)任區(qū)由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行盤點,盤點時嚴(yán)格按盤點流程操作,以一組貨架為一個單元,從左至右從上到下依次清點,確保無誤后填寫倉卡;(在倉卡填制中必須認(rèn)真、仔細(xì),要求條碼、數(shù)量準(zhǔn)確,確保輸機順利)。

        3. 初盤完畢,認(rèn)真復(fù)核倉卡和貨物是否正確。

        4. 責(zé)任人從第一組貨架開始取下倉卡填寫盤點表,待第一組盤點表填寫完畢后及時還原,再開始第二組倉卡盤點;(這樣操作可杜絕漏盤)。(填表時應(yīng)以一組貨架為一頁,并在頭行上注明貨架號,以便復(fù)核)。

        5. 相關(guān)責(zé)任人要在每頁盤點表上簽名,統(tǒng)計數(shù)量和頁數(shù),裝訂后交部門主管復(fù)核。

        6. 差異大的進(jìn)行第2次盤點

        7.電腦部錄入。

        八.倉庫商品管理的流程

        1. 在沒有貨收的情況下,及時整理倉庫,保證物流暢通。

        2. 嚴(yán)格驗收入庫管理,將庫存商品按類劃分按類儲備。

        3. 確保不斷檔、不積壓,堅持“先進(jìn)先出的原則”。

        4. 明確管理程序,責(zé)任分工到人,定期檢查保質(zhì)期,杜絕因保管不善而造成商品破損的嚴(yán)重后果。

        5. 認(rèn)真核對和整理單據(jù),確保帳物相符。

        6. 確保倉庫整個區(qū)域安全,嚴(yán)格控制、注意防火、防盜、防霉變。

        九.采購流程

        商品的采購應(yīng)嚴(yán)格按商品、質(zhì)量、價格、服務(wù)四項來完成,同時對已有產(chǎn)品的采購要按需采購,使商品成為流動的利潤。

        一、補貨:門店對快售完的商品下了訂單給各供應(yīng)商,如有未到貨的信息,反饋給采購部門,采購部在一個工作日內(nèi)應(yīng)有明確答復(fù),為何未到貨,并及時協(xié)調(diào)好貨物的供給。

        二、針對每月的DM海報,及時與供應(yīng)商聯(lián)系,收集所需特價樣品,簽好促銷合同,并制表返給企劃部門,由企劃部統(tǒng)一安排,并確定特價商品的到貨時間。

        三、對新商品的認(rèn)識與確定:

       ?、磐ㄟ^各供應(yīng)商送來的樣品;⑵通過市場調(diào)查;⑶通過新聞媒體的宣傳;⑷通過業(yè)內(nèi)人士的介紹;⑸通過其它采道信息的收集。

        四、確定所需采購商品后,要迅速找到該商品的代理商或生產(chǎn)廠家,與之聯(lián)系對樣品實物進(jìn)行目測,必須符合國家政策法規(guī)允許銷售的各相關(guān)條件,并要求供應(yīng)商提供自已的“三證”及商品的檢測報告,備案。

        五、對預(yù)引進(jìn)采購的新商品,先要進(jìn)行市調(diào),參照其它門店,其它渠道的銷售價格,預(yù)估出該商品應(yīng)有的毛利率,折算后分析出現(xiàn)供應(yīng)商的報價是否合理,如不合理要壓到最低價格,并要求開具增值稅票。

        六、在確定上述條件后,要求能爭取到合理的月扣、年扣、損耗支持等附加條件,確定是完全退貨還是部分退貨,售后是否有保障,供應(yīng)商的售譽度,把經(jīng)營風(fēng)險降至最低。

        七、只有滿足這些條件后,才能與其簽訂購銷合同,對不能確定的供應(yīng)商要求試銷1-2月,不合格則清退。

        八、簽好的購銷合同須先供應(yīng)商蓋好公章,才由超市蓋章,采購經(jīng)理簽名確認(rèn)后交常務(wù)副總批示,只有在副總經(jīng)理批示蓋章后方可將供應(yīng)商基本料錄入信息系統(tǒng)。

        九、在供應(yīng)商的新品錄入系統(tǒng)同時,采購部應(yīng)對該供應(yīng)商的第一次進(jìn)貨品種、數(shù)量進(jìn)行下單,對要求特殊陳列的提前告訴店長。

        十、關(guān)于現(xiàn)金采購:

        1. 由門店提供所需商品大類式品牌,在與供應(yīng)商協(xié)商不成的情況下使用現(xiàn)金采購。另外,由于對敏感商品價格的影響,為對付其它門店采用現(xiàn)金采購。

        2. 現(xiàn)采人員制出現(xiàn)采申請表報采購經(jīng)理審核,在采購經(jīng)理確認(rèn)后報副總經(jīng)理,董事長鑒名審核,再到財務(wù)部借資。

        3. 現(xiàn)采回來商品統(tǒng)一錄入到自采名下,并及時通知店長,該商品優(yōu)先陳列,最好位置懸掛醒目POP。

        十一、關(guān)于團(tuán)購業(yè)務(wù):

        1. 門店的團(tuán)購:門店接到團(tuán)購業(yè)務(wù)后,如果能自已處理由店長處理完成,如果需打折式數(shù)額較大,由店長或值班經(jīng)理通知采購部進(jìn)行協(xié)調(diào),采購部根據(jù)商品及時與顧客溝通,談好價格,隨后通知供應(yīng)商送貨,交給門店,由門店交付給顧客并收回貨款。

        2. 門店外的團(tuán)購:由各種渠道形成的店外團(tuán)購,由采購找到該商品的供應(yīng)商,談好結(jié)算條件及價格,送貨方式,稅務(wù)發(fā)票等前提并與之簽好購銷協(xié)議,報副總經(jīng)理審核執(zhí)行,貨款由采購部收回。

        十二、生鮮部采購:

        由于生鮮采購的特殊性,所以生鮮采購要多挖掘能創(chuàng)造人氣,價值的新供應(yīng)商。按基本流程報公司審批,生鮮的訂貨采購基本上都是一天一次,每月重復(fù)進(jìn)行。

        按逐級負(fù)責(zé),對商品采購,合同簽訂進(jìn)行負(fù)責(zé)。其中,現(xiàn)金采購與團(tuán)購業(yè)務(wù)的開展,及時與常務(wù)副總經(jīng)理進(jìn)行溝通,在指導(dǎo)下開展工作。重大決策,采購及時報副總經(jīng)理及董事長審核。

        商品的采購分部門與門店,應(yīng)及時溝通,按需采購,做到精確、細(xì)致,及時把門店需要的,新上市的,有價值的貨物到位。

        十三、供應(yīng)商建檔流程

        確認(rèn)新供應(yīng)商并填寫 “供應(yīng)商確認(rèn)表”, 采購部經(jīng)理審核確認(rèn),錄入電腦系統(tǒng) 。

        新供應(yīng)商建檔說明:

        1.由采購進(jìn)新供應(yīng)商商品之前,在電腦系統(tǒng)中建檔;

        十四、新供應(yīng)商建檔過程:

        1.由供應(yīng)商提出需建商品交予采購部;

        2.采購部對需建檔供應(yīng)商分類統(tǒng)計,采購部經(jīng)理審核,交予電腦房;

        3.電腦房負(fù)責(zé)錄入,核對;打印已錄入供應(yīng)商,一份存檔,一份交予采購部核查;

        十五、新供應(yīng)商建檔規(guī)定:

        1.同一供應(yīng)商(類,名稱,地址相同)不得重復(fù)建檔;

        2.供應(yīng)商名稱規(guī)則:為供應(yīng)商注冊全稱(或以合同為準(zhǔn));

        4.新供應(yīng)商建檔必須在此供應(yīng)商進(jìn)貨前一個星期建檔;

        企劃部業(yè)務(wù)工作流程

        1. 公司企劃工作流程:公司年度的企劃目標(biāo)規(guī)劃, 企劃部制訂月企劃案

        企劃部前期宣傳、造勢 企劃案的貫徹、檢查、糾正 企劃工作的分析、評估

        2. DM制作:

        企劃提出制作要求→企劃部聯(lián)系商商談制作事宜→企劃部拍照、排版、出初稿→采購、營運、總經(jīng)理審稿→定稿付印→確定發(fā)放路線→營運負(fù)責(zé)發(fā)放→企劃檢查發(fā)放效果

        3. 廣告業(yè)務(wù)工作流程:

        公司廣告需求→ 廣告商洽談→ 根據(jù)公司VI制作標(biāo)準(zhǔn)及實際廣訴求→確定廣告內(nèi)容→ 廣告商制作初稿→企劃部初審(VI,廣告內(nèi)容)→ 總經(jīng)理審稿→確定→ 廣告商復(fù)印→發(fā)布廣告→廣告效果檢測

        4. 促銷活動的工作流程:

        制定門店營銷目標(biāo),研究競爭對象動態(tài),商圈消費情況,企劃制訂促銷活動方案 企劃、營運、采購、修正討論,各部門根據(jù)活動分工,各司其責(zé),企劃部分析促銷活動效果 。

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